索引號 | 11332500MB1960337R/2024-42137 | 文號 | |
組配分類 | 決算 | 發布機構 | 麗水市衛生健康委 |
成文日期 | 2024-09-05 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
一、概況
(一)部門職責
1.組織擬訂全市國民健康政策,擬訂衛生健康事業發展政策、規劃,落實執行地方標準和規范。統籌規劃衛生健康資源配置,指導縣(市、區)衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,加強公立醫院黨的建設,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。會同有關部門制定并實施健康服務業發展的政策措施。
3.制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。負責食品安全事件的流行病學調查處理。
4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5.組織實施國家基本藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測和臨床綜合評價。開展食品安全風險監測,負責食品安全企業標準備案工作。
6.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生和傳染病防治等公共衛生的監督管理以及愛國衛生工作,健全衛生健康綜合監督體系。承擔《煙草控制框架公約》履約的全市牽頭工作。
7.組織并監督實施醫療機構、醫療服務行業管理辦法,建立醫療服務評價和監督管理體系。負責衛生健康行業安全生產監督管理工作。會同有關部門組織實施衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。指導推動醫療機構、公共衛生機構質量管理和品牌培育。
8.負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,組織實施計劃生育政策。
9.指導基層衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。負責麗水經濟技術開發區衛生健康工作。推進衛生健康科技創新發展。
10.組織制定中醫藥、民族醫藥發展規劃,并納入衛生健康事業發展總體規劃,負責中醫藥的繼承、創新和中西醫結合工作,統籌協調中西醫發展。
11.負責來麗中央和省領導、其他重要來賓以及市保健對象的醫療保健工作,負責國家、省和市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
從預算單位構成看,麗水市衛生健康委員會(匯總)部門決算包括:委本級決算,委屬事業單位決算。
納入麗水市衛生健康委員會(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.麗水市衛生健康委員會(本級)
2.麗水市中心醫院
3.麗水市人民醫院
4.麗水市中醫院
5.麗水市第二人民醫院
6.麗水市婦幼保健院
7.麗水市疾病預防控制中心
8.麗水市衛生監督所
9.麗水市中心血站
10.麗水市120急救指揮中心
11.麗水市醫學學術信息管理中心
12.麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心)
13.麗水市富嶺衛生院。
公開01表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 58,165.65 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.49 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 5,908.34 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 427,998.92 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 1,115.09 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 35,512.51 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 556.83 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 506,267.05 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 56.73 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 16,245.22 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 527,585.43 | 本年支出合計 | 58 | 524,241.40 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 6,228.91 | 結余分配 | 59 | 17,053.57 |
年初結轉和結余 | 29 | 35,234.87 | 年末結轉和結余 | 60 | 27,754.25 |
30 | 61 | ||||
總 計 | 31 | 569,049.21 | 總 計 | 62 | 569,049.21 |
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況,本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
公開02表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 527,585.43 | 64,073.99 | 0.00 | 427,998.92 | 0.00 | 0.00 | 35,512.51 |
麗水市衛生健康委員會(本級) | 12,903.09 | 12,874.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 |
麗水市衛生監督所 | 1,386.32 | 1,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市疾病預防控制中心 | 3,717.73 | 3,685.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59 |
麗水市中心血站 | 3,522.49 | 1,329.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 |
麗水市婦幼保健院 | 19,165.59 | 3,714.68 | 0.00 | 14,964.55 | 0.00 | 0.00 | 486.36 |
麗水市醫學學術信息管理中心 | 274.96 | 274.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市120急救指揮中心 | 275.37 | 275.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市中心醫院 | 217,103.17 | 9,736.12 | 0.00 | 192,384.07 | 0.00 | 0.00 | 14,982.98 |
麗水市人民醫院 | 164,938.34 | 18,976.61 | 0.00 | 136,242.26 | 0.00 | 0.00 | 9,719.47 |
麗水市中醫院 | 53,752.55 | 6,151.10 | 0.00 | 45,721.43 | 0.00 | 0.00 | 1,880.03 |
麗水市第二人民醫院 | 38,593.59 | 3,950.72 | 0.00 | 32,680.89 | 0.00 | 0.00 | 1,961.97 |
麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 10,935.34 | 1,297.68 | 0.00 | 5,421.91 | 0.00 | 0.00 | 4,215.76 |
麗水市富嶺衛生院 | 1,016.87 | 420.70 | 0.00 | 583.81 | 0.00 | 0.00 | 12.36 |
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開03表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 527,585.43 | 64,073.99 | 0.00 | 427,998.92 | 0.00 | 0.00 | 35,512.51 | |||
206 | 科學技術支出 | 2,129.58 | 2,129.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 620.74 | 620.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 620.74 | 620.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大項目 | 437.70 | 437.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大項目 | 437.70 | 437.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 1,071.14 | 1,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 1,071.14 | 1,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 556.83 | 556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 530.23 | 530.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 353.13 | 353.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 516,797.90 | 55,479.25 | 0.00 | 427,998.89 | 0.00 | 0.00 | 33,319.76 | ||
21001 | 衛生健康管理事務 | 2,079.31 | 2,079.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 1,623.42 | 1,623.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事務 | 229.24 | 229.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 226.64 | 226.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫院 | 475,022.40 | 23,998.41 | 0.00 | 421,993.18 | 0.00 | 0.00 | 29,030.81 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 367,166.80 | 13,838.05 | 0.00 | 328,626.30 | 0.00 | 0.00 | 24,702.45 | ||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 51,912.61 | 4,311.16 | 0.00 | 45,721.43 | 0.00 | 0.00 | 1,880.03 | ||
2100205 | 精神病醫院 | 37,365.22 | 2,722.35 | 0.00 | 32,680.89 | 0.00 | 0.00 | 1,961.97 | ||
2100206 | 婦幼保健醫院 | 18,577.77 | 3,126.86 | 0.00 | 14,964.55 | 0.00 | 0.00 | 486.36 | ||
21003 | 基層醫療衛生機構 | 11,082.58 | 848.75 | 0.00 | 6,005.72 | 0.00 | 0.00 | 4,228.12 | ||
2100301 | 城市社區衛生機構 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 10,233.83 | 0.00 | 0.00 | 6,005.72 | 0.00 | 0.00 | 4,228.12 | ||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 848.48 | 848.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 19,910.74 | 19,878.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | ||
2100401 | 疾病預防控制機構 | 2,490.02 | 2,463.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | ||
2100402 | 衛生監督機構 | 1,129.36 | 1,129.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神衛生機構 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血機構 | 983.98 | 983.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 826.98 | 826.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生服務 | 1,323.15 | 1,323.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 12,816.22 | 12,816.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛生支出 | 323.53 | 317.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | ||
21006 | 中醫藥 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中醫藥支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 55.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 55.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 392.01 | 392.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 179.17 | 179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 212.84 | 212.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老齡衛生健康事務 | 232.28 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老齡衛生健康事務 | 232.28 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛生健康支出 | 7,946.59 | 7,933.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | ||
2109999 | 其他衛生健康支出 | 7,946.59 | 7,933.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8,018.08 | 5,825.30 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 5,725.33 | 5,725.30 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 125.30 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 5,600.03 | 5,600.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 | ||
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開04表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 524,241.40 | 448,999.33 | 75,242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市衛生健康委員會(本級) | 12,903.09 | 1,893.38 | 11,009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市衛生監督所 | 1,386.32 | 1,284.53 | 101.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市疾病預防控制中心 | 3,717.73 | 2,437.16 | 1,280.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市中心血站 | 3,522.49 | 1,124.46 | 2,398.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市婦幼保健院 | 19,551.24 | 15,898.38 | 3,652.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市醫學學術信息管理中心 | 274.96 | 142.41 | 132.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市120急救指揮中心 | 275.37 | 188.78 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市中心醫院 | 202,688.11 | 191,133.49 | 11,554.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市人民醫院 | 173,792.55 | 148,737.40 | 25,055.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市中醫院 | 54,337.02 | 48,902.03 | 5,434.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市第二人民醫院 | 39,860.46 | 32,315.84 | 7,544.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 10,685.08 | 3,736.53 | 6,948.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市富嶺衛生院 | 1,246.98 | 1,204.94 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開05表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 524,241.40 | 448,999.33 | 75,242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市場監督管理事務 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013815 | 質量安全監管 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 1,115.09 | 3.00 | 1,112.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 應用研究 | 66.93 | 0.00 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社會公益研究 | 23.91 | 0.00 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060399 | 其他應用研究支出 | 43.01 | 0.00 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 431.22 | 0.00 | 431.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果轉化與擴散 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 411.22 | 0.00 | 411.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技條件與服務 | 89.34 | 0.00 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技術創新服務體系 | 89.34 | 0.00 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大項目 | 60.29 | 0.00 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大項目 | 60.29 | 0.00 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 467.31 | 3.00 | 464.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 467.31 | 3.00 | 464.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 556.83 | 556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 530.23 | 530.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 353.13 | 353.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 506,267.05 | 448,439.51 | 57,827.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 衛生健康管理事務 | 2,089.85 | 1,623.42 | 466.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 1,623.42 | 1,623.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事務 | 238.89 | 0.00 | 238.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 227.53 | 0.00 | 227.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫院 | 463,490.53 | 436,987.14 | 26,503.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 356,381.31 | 339,870.89 | 16,510.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 53,050.54 | 48,902.03 | 4,148.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病醫院 | 34,988.96 | 32,315.84 | 2,673.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 婦幼保健醫院 | 19,007.24 | 15,898.38 | 3,108.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 62.49 | 0.00 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫療衛生機構 | 11,062.43 | 4,087.06 | 6,975.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社區衛生機構 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 10,213.68 | 3,320.07 | 6,893.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 848.48 | 766.72 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 20,718.73 | 5,042.93 | 15,675.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病預防控制機構 | 2,490.02 | 2,039.84 | 450.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 衛生監督機構 | 1,129.36 | 1,094.36 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神衛生機構 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血機構 | 983.98 | 983.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 826.99 | 769.50 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生服務 | 1,151.68 | 0.00 | 1,151.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 13,808.56 | 133.52 | 13,675.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛生支出 | 328.12 | 21.73 | 306.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫藥 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中醫藥支出 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 392.01 | 392.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 179.17 | 179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 212.84 | 212.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老齡衛生健康事務 | 232.28 | 0.00 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老齡衛生健康事務 | 232.28 | 0.00 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛生健康支出 | 8,149.25 | 306.93 | 7,842.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他衛生健康支出 | 8,149.25 | 306.93 | 7,842.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 16,245.22 | 0.00 | 16,245.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 13,944.98 | 0.00 | 13,944.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 125.30 | 0.00 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 13,819.68 | 0.00 | 13,819.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 107.48 | 0.00 | 107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 107.48 | 0.00 | 107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開06表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 58,165.65 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 5,908.34 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 1,115.09 | 1,115.09 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 556.83 | 556.83 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 55,786.36 | 55,786.36 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 14,052.43 | 0.00 | 14,052.43 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 64,073.99 | 本年支出合計 | 59 | 71,567.92 | 57,458.76 | 14,109.16 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 30,742.24 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 23,248.31 | 6,949.35 | 16,298.95 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 6,242.46 | 61 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 24,499.78 | 62 | |||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總 計 | 32 | 94,816.23 | 總 計 | 64 | 94,816.23 | 64,408.12 | 30,408.11 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
公開07表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 57,458.76 | 9,038.79 | 48,419.97 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | ||
20138 | 市場監督管理事務 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | ||
2013815 | 質量安全監管 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | ||
206 | 科學技術支出 | 1,115.09 | 3.00 | 1,112.09 | ||
20603 | 應用研究 | 66.93 | 0.00 | 66.93 | ||
2060302 | 社會公益研究 | 23.91 | 0.00 | 23.91 | ||
2060399 | 其他應用研究支出 | 43.01 | 0.00 | 43.01 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 431.22 | 0.00 | 431.22 | ||
2060404 | 科技成果轉化與擴散 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 411.22 | 0.00 | 411.22 | ||
20605 | 科技條件與服務 | 89.34 | 0.00 | 89.34 | ||
2060502 | 技術創新服務體系 | 89.34 | 0.00 | 89.34 | ||
20609 | 科技重大項目 | 60.29 | 0.00 | 60.29 | ||
2060999 | 其他科技重大項目 | 60.29 | 0.00 | 60.29 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 467.31 | 3.00 | 464.31 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 467.31 | 3.00 | 464.31 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 556.83 | 556.83 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 530.23 | 530.23 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 353.13 | 353.13 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 55,786.36 | 8,478.97 | 47,307.39 | ||
21001 | 衛生健康管理事務 | 2,089.85 | 1,623.42 | 466.42 | ||
2100101 | 行政運行 | 1,623.42 | 1,623.42 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事務 | 238.89 | 0.00 | 238.89 | ||
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 227.53 | 0.00 | 227.53 | ||
21002 | 公立醫院 | 23,284.35 | 346.68 | 22,937.67 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 13,450.14 | 257.30 | 13,192.84 | ||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 3,949.42 | 49.05 | 3,900.37 | ||
2100205 | 精神病醫院 | 2,695.44 | 22.33 | 2,673.11 | ||
2100206 | 婦幼保健醫院 | 3,126.86 | 18.00 | 3,108.86 | ||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 62.49 | 0.00 | 62.49 | ||
21003 | 基層醫療衛生機構 | 848.75 | 766.99 | 81.76 | ||
2100301 | 城市社區衛生機構 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 848.48 | 766.72 | 81.76 | ||
21004 | 公共衛生 | 20,686.14 | 5,042.93 | 15,643.20 | ||
2100401 | 疾病預防控制機構 | 2,463.40 | 2,039.84 | 423.56 | ||
2100402 | 衛生監督機構 | 1,129.36 | 1,094.36 | 35.00 | ||
2100404 | 精神衛生機構 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
2100406 | 采供血機構 | 983.98 | 983.98 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 826.99 | 769.50 | 57.49 | ||
2100409 | 重大公共衛生服務 | 1,151.68 | 0.00 | 1,151.68 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 13,808.56 | 133.52 | 13,675.04 | ||
2100499 | 其他公共衛生支出 | 322.14 | 21.73 | 300.41 | ||
21006 | 中醫藥 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | ||
2100699 | 其他中醫藥支出 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 392.01 | 392.01 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 179.17 | 179.17 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 212.84 | 212.84 | 0.00 | ||
21016 | 老齡衛生健康事務 | 232.28 | 0.00 | 232.28 | ||
2101601 | 老齡衛生健康事務 | 232.28 | 0.00 | 232.28 | ||
21099 | 其他衛生健康支出 | 8,136.01 | 306.93 | 7,829.07 | ||
2109999 | 其他衛生健康支出 | 8,136.01 | 306.93 | 7,829.07 | ||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
公開08表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 7,296.94 | 302 | 商品和服務支出 | 1,216.34 | 30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1,181.31 | 30201 | 辦公費 | 53.98 | 30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 324.54 | 30202 | 印刷費 | 12.23 | 310 | 資本性支出 | 0.40 |
30103 | 獎金 | 2,179.14 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.40 |
30107 | 績效工資 | 924.60 | 30205 | 水費 | 2.09 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 415.12 | 30206 | 電費 | 52.13 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 200.10 | 30207 | 郵電費 | 27.69 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 183.62 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 293.51 | 30209 | 物業管理費 | 25.50 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 75.74 | 30211 | 差旅費 | 97.98 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 800.20 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 5.55 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 34.01 | 30213 | 維修(護)費 | 21.67 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 685.04 | 30214 | 租賃費 | 19.41 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 525.11 | 30215 | 會議費 | 13.79 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 190.12 | 30216 | 培訓費 | 84.82 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 244.85 | 30217 | 公務接待費 | 11.55 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 7.57 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 56.51 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 1.87 | 30225 | 專用燃料費 | 0.22 | 312 | 對企業補助 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 135.25 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 73.33 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 113.97 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 16.26 | 30229 | 福利費 | 142.72 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 18.58 | 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 105.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 15.51 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 191.04 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經費合計 | 7,822.05 | 公用經費合計 | 1,216.74 | |||||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
公開09表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 24,499.78 | 5,908.34 | 14,109.16 | 0.00 | 14,109.16 | 16,298.95 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 59.25 | 83.04 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 85.56 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 59.25 | 83.04 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 85.56 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 59.25 | 83.04 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 85.56 | ||
229 | 其他支出 | 24,440.52 | 5,825.30 | 14,052.43 | 0.00 | 14,052.43 | 16,213.39 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 24,433.04 | 5,725.30 | 13,944.95 | 0.00 | 13,944.95 | 16,213.39 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 125.30 | 125.30 | 0.00 | 125.30 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 24,433.04 | 5,600.00 | 13,819.65 | 0.00 | 13,819.65 | 16,213.39 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.48 | 100.00 | 107.48 | 0.00 | 107.48 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 7.48 | 100.00 | 107.48 | 0.00 | 107.48 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
公開10表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
說明:本部門沒有國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排的支出,故本表無數據。
公開11表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 預算數 | 決算數 |
“三公”經費支出合計 | 37.61 | 37.41 |
1.因公出國(境)費用 | 5.55 | 5.55 |
2.公務用車購置及運行維護費小計 | 18.66 | 18.58 |
(1)公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 |
(2)公務用車運行維護費 | 18.66 | 18.58 |
3.公務接待費 | 13.39 | 13.28 |
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。因公出國(境)費用不含教學科研人員學術交流。 |
(一)收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計569049.21萬元,支出總計569049.21萬元,與2022年度相比,各減少22585.79萬元,下降3.82%,主要原因是:政府性基金收入減少28548.87萬元、年初結轉結余減少35007萬元和事業收入增加26398.95萬元。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計527585.43萬元;包括財政撥款收入64073.99萬元(其中,一般公共預算58165.65萬元,政府性基金預算5908.34萬元,國有資本經營預算0.00萬元),占收入合計12.14%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業收入427998.92萬元,占收入合計81.12%;經營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬部門上繳收入0.00萬元,占收入合計0.00%;其他收入35512.51萬元,占收入合計6.73%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計524241.40萬元,其中基本支出448999.33萬元,占85.65%;項目支出75242.07萬元,占14.35%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬部門補助支出0.00萬元,占0.00%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計94816.23萬元,支出總計94816.23萬元,與2022年相比,各減少53814.39萬元,下降36.21%。主要原因是般公共預算撥款增加9165.37萬元、項目接近尾聲專項債項目政府性基金預算財政撥款減少28548.87萬元和年初結轉結余減少34430.69萬元。財政撥款支出年初預算數118611.24萬元,完成年初預算的79.94%,主要原因是項目接近尾聲專項債項目政府性基金預算財政撥款減少28548.87萬元。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出57458.76萬元,占本年支出合計的10.96%。與2022年相比,一般公共預算財政撥款支出增加4208.87萬元,增長7.90%。主要原因是:公立醫院補助和突發公共衛生事件應急處理經費增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出57458.76萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)0.49萬元,占0.00%;科學技術支出(類)1115.09萬元,占1.94%;社會保障和就業支出(類)556.83萬元,占0.97%;衛生健康支出(類)55786.36萬元,占97.09%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為70656.24萬元,支出決算為57458.76萬元,完成年初預算的81.32%,主要原因是:項目接近尾聲專項債項目政府性基金預算財政撥款減少。其中:
科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)年初預算數為328.00萬元,支出決算數為411.22萬元,完成年初預算的125.37%,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余未列入年初預算和追加其他技術研究與開發支出項目經費。
科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)年初預算數為823.50萬元,支出決算數為467.31萬元,完成年初預算的56.75%,決算數小于預算數的主要原因項目經費有結余結轉下年使用。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算數為357.70萬元,支出決算數為353.13萬元,完成年初預算的98.72%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動實際支出數略小于預算數。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算數為178.85萬元,支出決算數為177.10萬元,完成年初預算的99.02%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動實際支出數略小于預算數。
社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算數為27.21萬元,支出決算數為26.60萬元,完成年初預算的97.76%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動實際支出數略小于預算數。
衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項)年初預算數為1607.36萬元,支出決算數為1623.42萬元,完成年初預算的101.00%,決算數大于預算數的主要原因年中追加撫恤金和喪葬費預算。
衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數為232.99萬元,支出決算數為238.89萬元,完成年初預算的102.53%,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余未納入年初預算。
衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)年初預算數為3409.79萬元,支出決算數為227.53萬元,完成年初預算的6.67%,決算數小于預算數的主要原因是中央、省級提前下達的補助資金先以其他衛生健康管理事務支出項目納入委本級預算,待形成分配方案后再由市財政局調整至相關單位相關項目列支。
衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)年初預算數為25646.60萬元,支出決算數為13450.14萬元,完成年初預算的52.44%,決算數小于預算數的主要原因年中調減綜合醫院項目補助經費。
衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)年初預算數為1949.89萬元,支出決算數為3949.42萬元,完成年初預算的202.55%,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余未納入年初預算和追加中醫醫院項目補助經費。
衛生健康支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項)年初預算數為1881.40萬元,支出決算數為2695.44萬元,完成年初預算的143.27%,決算數大于預算數的主要原因年中追加中央公立醫院綜合改革補助資金、公立醫院鼓勵性補助、衛生能力建設補助資金、中央能力建設補助資金等。
衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦幼保健醫院(項)年初預算數為1603.56萬元,支出決算數為3126.86萬元,完成年初預算的194.99%,決算數大于預算數的主要原因追加了高質量示范項目、婦幼保健學科建設項目等經費。
衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)年初預算數為1134.48萬元,支出決算數為848.48萬元,完成年初預算的74.79%,決算數小于預算數的主要原因年中調減基他基層醫療衛生機構補助資金。
衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)年初預算數為2404.65萬元,支出決算數為2463.40萬元,完成年初預算的102.44%,決算數大于預算數的主要原因追加重大公共衛生、其他公共衛生支出等項目經費。
衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)年初預算數為1106.37萬元,支出決算數為1129.36萬元,完成年初預算的102.08%,決算數大于預算數的主要原因年中追加衛生監督機構項目經費。
衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)年初預算數為984.18萬元,支出決算數為983.98萬元,完成年初預算的99.98%,決算數小于預算數的主要原因人員變動經費結余0.2萬元。
衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)年初預算數為961.36萬元,支出決算數為826.99萬元,完成年初預算的86.02%,決算數小于預算數的主要原因年中調減基本公共衛生項目補助經費。
衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)年初預算數為841.95萬元,支出決算數為1151.68萬元,完成年初預算的136.79%,決算數大于預算數的主要原因年中追加重大公共衛生服務項目經費。
衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)年初預算數為7810.00萬元,支出決算數為13808.56萬元,完成年初預算的176.81%,決算數大于預算數的主要原因年中追加疫情防控項目經費。
衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)年初預算數為305.00萬元,支出決算數為322.14萬元,完成年初預算的105.62%,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余未納入年初預算。
衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)年初預算數為50.00萬元,支出決算數為40.00萬元,完成年初預算的80.00%,決算數小于預算數的主要原因預算調整10萬元至麗水第二高級中學,用于省里配套工作任務“生育關懷-青春健康深化”項目。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算數為181.49萬元,支出決算數為179.17萬元,完成年初預算的98.72%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動經費實際支出略小于預算數。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算數為213.95萬元,支出決算數為212.84萬元,完成年初預算的99.48%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動實際支出略小于預算數。
衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項)年初預算數為233.28萬元,支出決算數為232.28萬元,完成年初預算的99.57%,決算數小于預算數的主要原因老年宜居環境創建經費和市老年活動中心運行經費未列支完。
衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)年初預算數為16382.67萬元,支出決算數為8136.01萬元,完成年初預算的49.66%,決算數小于預算數的主要原因是兩個招商項目獎補資金(建設期)因項目進度問題無法全部列支,市財政局收回預算指標。
一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)質量安全監管(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為0.49萬元,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余未納入年初預算。
科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為23.91萬元,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余未納入年初預算。
科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為43.01萬元,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余未納入年初預算。
科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為20.00萬元,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余經費未納入年初預算。
科學技術支出(類)科技條件與服務(款)技術創新服務體系(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為89.34萬元,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余經費未納入年初預算。
科學技術支出(類)科技重大項目(款)其他科技重大項目(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為60.29萬元,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余經費未納入年初預算和追加其他科技重大項目經費。
衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為62.49萬元,決算數大于預算數的主要原因上年結轉與結余未納入年初預算。
衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為0.27萬元,決算數大于預算數的主要原因追加基層醫療機構能力建設補助經費。
衛生健康支出(類)公共衛生(款)精神衛生機構(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為0.01萬元,決算數大于預算數的主要原因年中追加精神衛生機構補助經費。
衛生健康支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為76.99萬元,決算數大于預算數的主要原因年中追加追加中央中醫藥事業傳承與發展項目補助經費。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出9038.79萬元,其中:
人員經費7822.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業部門基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費1216.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出14109.16萬元,占本年支出合計的2.69%。與2022年相比,政府性基金預算財政撥款支出 減少67208.83萬元,下降82.65%,主要原因是:基建項目接近尾聲專項債項目經費投入減少。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出14109.16萬元,主要用于以下方面:
城鄉社區(類)支出56.73萬元,占0.40%。;其他(類)支出14052.43萬元,占99.60%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為47955.00萬元,支出決算為14109.16萬元,完成年初預算的29.42%,主要原因是年中調減政府性基金財政預算下達數。其中:
城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)年初預算數為555.00萬元,支出決算數為56.73萬元,完成年初預算的10.22%,決算數小于預算數的主要原因是年中調減城市建設支出項目財政預算下達數。
其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)年初預算數為47300.00萬元,支出決算數為13819.65萬元,完成年初預算的29.22%,決算數小于預算數的主要原因是年中調減財政預算下達數。
其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)年初預算數為100.00萬元,支出決算數為107.48萬元,完成年初預算的107.48%,決算數大于預算數的主要原因上年結轉結余未納入年初預算。
其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為125.30萬元,決算數大于預算數的主要原因年中追加其他政府性基金安排補助經費。
(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為37.61萬元,支出決算為37.41萬元,完成全年預算的99.47%,2023年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是機關及下屬預算單位進一步落實厲行節約有關規定,減少“三公”經費支出。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為5.55萬元,占14.83%,與2022年度相比,增加5.55萬元,主要原因是參加市發改委組團赴西班牙和瑞士招商引資出國費用;公務用車購置及運行維護費支出決算為18.58萬元,占49.68%,與2022年度相比,增加0.89萬元,增長5.05%,主要原因是新增支付以前年度遺留未結算公務用車維護費 ;公務接待費支出決算為13.28萬元,占35.49%,與2022年度相比,增加1.11萬元,增長9.13%,主要原因是市疫情防控辦相關的公務接待費全部在市衛生健康委列支。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費用全年預算數為5.55萬元,支出決算為5.55萬元,完成全年預算的100.00%。主要用于機關單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組1.00個;累計1人次。開支內容包括:國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等費用。
(2)公務用車購置及運行維護費全年預算數為18.66萬元,支出決算為18.58萬元,完成全年預算的99.57%。決算數小于全年預算數的主要原因是預算單位進一步落實厲行節約有關規定,減少公務用車支出。
公務用車購置全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費用)。決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。主要用于經批準購置的0輛公務用車;
公務用車運行維護費全年預算數為18.66萬元,支出決算為18.58萬元,完成全年預算的99.57%。決算數小于全年預算數的主要原因是預算單位進一步落實厲行節約有關規定,減少公務用車支出,主要用于所屬單位所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2023年12月31日,財政撥款開支的公務用車保有量為12輛。
(3)公務接待費全年預算數為13.39萬元,支出決算為13.28萬元,完成全年預算的99.18%。國內公務接待171批次,累計1375人次。主要用于接待上級和其他部門、基層單位等單位來我市調研、督查指導、工作聯系等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是機關及下屬預算單位進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出。其中:
外事接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。
其他國內公務接待支出13.28萬元,主要用于上級部門、基層單位等單位來我市調研、指導、工作聯系等支出。接待171批次,累計1375人次。
(十)機關運行經費支出說明
2023年度機關運行經費年初預算數為574.28萬元,支出決算為574.24萬元,完成年初預算的99.99%,決算數小于預算數的主要原因是日常工作的公用業務類經費未支付完;比2022年度下降44.72萬元,下降7.23%,主要原因是機關及下屬預算單位進一步落實厲行節約有關規定,減少機關運行費用支出。
(十一)政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額29184.29萬元,其中:政府采購貨物支出15235.52萬元、政府采購工程支出2055.60萬元、政府采購服務支出11893.17萬元。授予中小企業合同金額17645.60萬元,占政府采購支出總額的60.46%。其中,授予小微企業合同金額15330.34萬元,占授予中小企業合同金額的86.88%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的40.99%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的1.26%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的95.64%。
(十二)國有資產占有使用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛72輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車48輛、離退休干部用車0輛、其他用車21輛,其他用車主要是救護車2輛、其他業務用車19輛;單價100萬元以上設備(不含車輛)315臺(套)。
(十三)預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目22個,二級項目221個,共涉及資金48419.97萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對2023年度山區醫療綜合智治應用(數字改革)、人口均衡發展服務系統建設經費(數字改革)、老年活動資助(福彩公益金)、待產中心和危重孕產婦重癥監護室(OICU)項目(基建)、麗水市人民醫院東城院區(專項債券基建)、麗水市人民醫院東城院區醫療科教綜合樓(專項債券基建)、精神康復設備補助、中心醫院花街分院等8個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金14109.16萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。
本年無國有資本經營預算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
組織對本部門下屬麗水市富嶺衛生院開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出420.70萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,2023年,麗水市富嶺衛生院借助麗水市中心醫院合作幫扶,全面提升醫療服務能力和服務質量,不斷滿足轄區群眾醫療服務需求,實現服務數量、服務收入同比增長。一是提升醫療服務技術,醫療服務量進一步提高。通過加強科室共建合作,提升科室診治水平;積極拓展新診治業務,提升整體醫療技術水平;加強醫療業務管理,提升醫療服務質量。2023門診人次49496 人、住院人次42人,同比增長 5.7%;二是做好轄區公共衛生服務工作,提升群眾健康水平。嚴格落實國家基本公共衛生規范,開展家庭醫生簽約服務、預防接種服務、城鄉居民各項體檢等工作,定期進村入戶開展面對面健康隨訪管理,高質量完成省市民生實事工作任務;三是穩步推進二期項目建設。二期項目主要為醫養結合服務,項目已基本并完成投入使用,內部功能布局完善,為老人提供全方位、全身心得醫療和養老服務,是經開區目前唯一一家以醫為主的醫養結合服務病房,一站式解決轄區及周邊空巢、獨居老人,尤其是失能、半失能等困難人群的醫療與養老問題,使其能老有所醫、老有所養;四是積極推進信息化系統建設。按照上級有關部門要求,完成HIS系統和電子發票系統升級改造;五是加強衛生技術人員隊伍建設,積極謀劃做好新院區衛技人員儲備和保障;六是強化黨的政治建設,全面從嚴治黨,深入開展黨風廉政和行風建設。
2.部門決算中項目績效自評結果
麗水市衛生健康委員會(匯總)隨決算公開2023年度本部門項目支出績效自評結果(詳見附件)。其中,精神衛生補助(衛健惠民)項目和公共衛生專項補助(衛健惠民)項目2個二級項目績效自評具體情況如下:
精神衛生補助(衛健惠民)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為1360萬元,執行數為1360萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是截止2023年12月31日,麗水市在《浙江省嚴重精神障礙信息管理系統》中登記在冊患者數、報告患病率、管理人數、管理率、規范管理人數、規范管理率、服藥人數、服藥率、規律服藥人數、規律服藥率、面訪人數、面訪率、體檢人數、體檢率,均已達到健康浙江,健康麗水的考核要求;二是持續推廣“浙里心晴”平臺服務,依托平臺服務,完成對轄區內老年、孕婦、學生、居民心理健康評估與篩查。發現的問題及原因:一是隨著現代社會快速發展,生活節奏加快,心理應激因素日益增加,焦慮癥、抑郁癥等常見精神障礙及心理行為問題仍在逐年增加,心理應激事件及精神障礙患者肇事肇禍案件時有發生,老年癡呆癥、兒童孤獨癥等特定人群疾病干預亟需加強,我市精神衛生工作仍然面臨較嚴峻挑戰;二是社會偏見和歧視仍廣泛存在,我市現有精神衛生服務能力水平還不能滿足人民群眾的健康需求及國家經濟建設和社會的需要。專項資金還無法保證業務開支和精神衛生設備投入。下一步改進措施:一是加大宣傳力度,將精神病防治、管理服務與日常居民健康管理工作結合起來,主動提供精神病防治項目相關咨詢服務,普及精神衛生知識,提高群眾知曉率,消除偏見;二是加大投入,建立部門聯合救助機制,“應助盡助”全面提高救助水平。要把精神病患者作為特殊的弱勢群體,建立救助精神病人機制。通過完善各類救治救助保障,建立健全由政府、社會、家庭三方共同構成的“三位一體”幫扶救助體系,用好社保、低保、救助、捐助、補貼等政策,及時解決嚴重精神疾病患者在就醫、家庭生活等方面的實際困難。
項目支出績效自評表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項目名稱 | 精神衛生補助(衛健惠民) | ||||||||
主管部門 | 321-市衛健委 | 預算單位 | 321012-麗水市第二人民醫院 | ||||||
項目資金 (萬元) | 資金來源 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行數(其他) | 執行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度資金總額 | 1360 | 1360 | 1360 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共預算資金 | 1360 | 1360 | 1360 | 0 | 100.00% | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
1、登記在冊的重性精神障礙患者管理率達80%以上。2、提高基層精防人員的服務能力 | 各縣(市、區)嚴重精神障礙患者報告患病率達5‰,登記在冊的嚴重精神障礙患者規范管理率達到90%以上,嚴重精神障礙救治管理任務得到有效落實;在管嚴重精神障礙患者得到有效治療,規律服藥率達到90%以上;精神衛生綜合管理協調機制更加完善,精神衛生服務體系和網絡更加健全,精神衛生專業人員緊缺狀況得到初步緩解。 | ||||||||
目標偏離原因分析 | 無 | ||||||||
整改措施及建議 | 無 | ||||||||
其他需說明的問題 | 無 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 權重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
產出指標(50.00分) | 數量指標(50.00分) | 嚴重精神障礙患者在冊管理率 | ≥80% | 99.91% | 50.00 | 50.00 | |||
質量指標(0分) | 0 | ||||||||
時效指標(0分) | 0 | ||||||||
成本指標(0分) | 0 | ||||||||
效益指標(50.00分) | 經濟效益(0分) | 0 | |||||||
社會效益(50.00分) | 常見精神障礙和心理行為問題防治能力明顯提升 | 防治能力提升 | 優 | 50.00 | 50.00 | ||||
生態效益(0分) | 0 | ||||||||
可持續影響(0分) | 0 | ||||||||
滿意度指標(0分) | 服務對象滿意度(0分) | 0 | |||||||
總 分 | 100 | 100 | |||||||
自評結論 | 優 | 總分高于90分(含)的結論為“優”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。 |
公共衛生專項補助(衛健惠民)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為540萬元,執行數為540萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是全年累計報告傳染病26種10745例,報告率和及時率100%;二是做好婦幼衛生監測和預防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播干預工作,規范開展新生兒疫苗接種工作,所有接種人員均取得預防接種培訓合格證,嚴格進行掃碼接種,冷鏈設備定期維護,測溫器材定期校驗,累計注射新生兒乙肝疫苗1386人次,卡介苗656人次,未發生嚴重預防接種異常反應。發現的問題及原因:一是科室重臨床,輕預防;二是院內支出項目眾多,部分支出未能及時列入公共衛生經費中支出。下一步改進措施:一是做好資金預算,落實相關責任部門的監管責任;二是加快HRP項目實施,利用信息化手段強化項目監管。
項目支出績效自評表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項目名稱 | 公共衛生專項補助(衛健惠民) | ||||||||
主管部門 | 321-市衛健委 | 預算單位 | 321009-麗水市中心醫院 | ||||||
項目資金 (萬元) | 資金來源 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行數(其他) | 執行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度資金總額 | 540 | 540 | 540 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共預算資金 | 540 | 540 | 540 | 0 | 100.00% | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
完成衛健委考核的相關公共衛生任務 | 全年累計報告傳染病26種10745例,報告率和及時率100%;慢性非傳染性疾病15821例,死亡病例560例;全年發熱門診就診20159人次,報告流感樣病例17655例,采集流感樣病例標本1365份,流感陽性370份,其中BV型流感10份,季H3型流感187份,新甲H1型流感173份;新冠陽性340份。報告食源性疾病病例184例,食源性中毒事件10起,其中5起為毒蘑菇中毒事件,3起烏頭堿中毒事件,1起曼陀羅中毒事件,無其他食源性暴發事件和食源性死亡事件;農藥中毒病例報告52例,高溫中暑病例報告8例。11月起開展急性呼吸道傳染病多病原監測,監測科室包含發熱門診、兒科門急診、內科門急診和住院SARI病例,同時每周采集15份標本,累計采集標本120份。 做好婦幼衛生監測和預防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播干預工作,規范開展新生兒疫苗接種工作,所有接種人員均取得預防接種培訓合格證,嚴格進行掃碼接種,冷鏈設備定期維護,測溫器材定期校驗,累計注射新生兒乙肝疫苗1386人次,卡介苗656人次,未發生嚴重預防接種異常反應。 | ||||||||
目標偏離原因分析 | 無 | ||||||||
整改措施及建議 | 無 | ||||||||
其他需說明的問題 | 無 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 權重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
產出指標(50.00分) | 數量指標(50.00分) | 退休人員醫保繳費比率 | ≥100% | 100% | 50.00 | 50.00 | |||
質量指標(0分) | 0 | ||||||||
時效指標(0分) | 0 | ||||||||
成本指標(0分) | 0 | ||||||||
效益指標(50.00分) | 經濟效益(0分) | 0 | |||||||
社會效益(50.00分) | 有效預防和控制傳染病的傳播與流行 | 有效預防 | 優 | 50.00 | 50.00 | ||||
生態效益(0分) | 0 | ||||||||
可持續影響(0分) | 0 | ||||||||
滿意度指標(0分) | 服務對象滿意度(0分) | 0 | |||||||
總 分 | 100 | 100 | |||||||
自評結論 | 優 | 總分高于90分(含)的結論為“優”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。 |
3.財政評價項目績效評價結果
無。
4.部門評價項目績效評價結果
無。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業收入:指事業部門開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入:指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入:指事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。
5.附屬部門上繳收入:指事業部門附屬獨立核算部門按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入:指預算部門在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業部門按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。
8.年初結轉和結余:指預算部門以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余:指部門按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出:指預算部門為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出:指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出:填列事業部門按照財政部門和主管部門的規定上繳上級部門的支出。
13.經營支出:指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬部門補助支出:填列事業部門用財政補助收入之外的收入對附屬部門補助發生的支出。
15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
16.機關運行經費:指為保障行政部門(含參照公務員法管理的事業部門)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)質量安全監管(項):反映產品質量安全監管、特種設備安全監管等質量監管專項工作支出。
18.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
19.科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項):反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。
20.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項):反映促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業科技自主創新的支出。
21.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
22.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)技術創新服務體系(項):反映國家為公益性行業、企業提供信息、技術、中介等全方位服務和支持,建立健全企業技術服務體系等方面的支出。
23.科學技術支出(類)科技重大項目(款)其他科技重大項目(項):反映用于其他科技重大項目的經費支出。
24.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
25.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
26.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)。
27.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
28.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的支出。
29.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
30.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
31.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。
32.衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項):反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
33.衛生健康支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項):反映衛生健康所屬精神病醫院開展醫療業務活動等方面支出。
34.衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦幼保健醫院(項):反映衛生健康、中醫部門所屬的專門從事婦產、婦幼保健醫院的支出。
35.衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公立醫院的支出。
36.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項):反映衛生健康部門所屬城市社區衛生機構的支出。
37.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項):反映衛生健康部門所屬鄉鎮衛生院的支出。
38.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。
39.衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項):反映衛生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。
40.衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項):反映衛生健康部門所屬衛生監督機構的支出。
41.衛生健康支出(類)公共衛生(款)精神衛生機構(項):反映衛生健康部門所屬精神衛生機構的支出。
42.衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項):反映衛生健康部門所屬采供血機構的支出。
43.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):反映用于基本公共衛生服務支出。
44.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
45.衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項):反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。
46.衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。
47.衛生健康支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項):反映除中醫(民族醫)藥專項支出以外的其他中醫藥支出。
48.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費。
49.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
50.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
51.衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項):反映老齡衛生健康事務方面的支出。
52.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
53.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項):反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
54.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):反映其他政府性基金安排的支出。
55.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項):反映其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。
56.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
57.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
五、附件
2023年部門項目支出績效自評結果清單 | |||
序號 | 預算單位 | 項目名稱 | 自評結論 |
1 | 麗水市衛生健康委員會 | 老年電視大學 | 優 |
2 | 麗水市衛生健康委員會 | 干部保健經費(衛健惠民) | 優 |
3 | 麗水市衛生健康委員會 | 國衛鞏固工作經費 | 優 |
4 | 麗水市衛生健康委員會 | 老年宜居環境創建經費 | 優 |
5 | 麗水市衛生健康委員會 | 中國長壽之鄉綠色產業發展聯盟會費 | 優 |
6 | 麗水市衛生健康委員會 | 市老年活動中心運行經費 | 優 |
7 | 麗水市衛生健康委員會 | 健康麗水建設經費 | 優 |
8 | 麗水市衛生健康委員會 | 急救樁租賃服務費 | 良 |
9 | 麗水市衛生健康委員會 | 人事干部檔案數字信息化運行經費(第一期) | 優 |
10 | 麗水市衛生健康委員會 | 麗水國際醫學中心招商項目獎補資金(建設期)(產業提升) | 良 |
11 | 麗水市衛生健康委員會 | 慰問經費 | 優 |
12 | 麗水市衛生健康委員會 | 協會經費 | 優 |
13 | 麗水市衛生健康委員會 | 老年活動資助(福彩公益金) | 優 |
14 | 麗水市衛生健康委員會 | 市老年活動中心房地產租金 | 優 |
15 | 麗水市衛生健康委員會 | 麗水長壽之鄉標準體系建設經費 | 良 |
16 | 麗水市衛生健康委員會 | 疫情防控經費(衛健惠民) | 優 |
17 | 麗水市衛生健康委員會 | 衛生健康人才隊伍建設經費(人才發展) | 中 |
18 | 麗水市衛生健康委員會 | 智慧流動醫院(數字改革) | 優 |
19 | 麗水市衛生健康委員會 | 五分鐘社會應急救護圈(數字改革) | 優 |
20 | 麗水市衛生健康委員會 | 公立醫院改革與高質量發展示范項目實施工作經費 | 優 |
21 | 麗水市衛生健康委員會 | 2023年兩新黨建經費 | 良 |
22 | 麗水市衛生健康委員會 | 2023年衛生健康專項補助資金 | 優 |
23 | 麗水市衛生健康委員會 | 2023年計劃生育補助資金 | 良 |
24 | 麗水市衛生健康委員會 | 2021年麗水市人口健康信息化PPP項目政府購買服務費 | 優 |
25 | 麗水市衛生健康委員會 | 2022年上級補助優生優育指導中心項目經費 | 優 |
26 | 麗水市衛生健康委員會 | 2018年麗水市人口健康信息化PPP項目 | 優 |
27 | 麗水市衛生健康委員會 | “山?!碧嵘こ淘呵搬t療急救服務能力建設2021年資金 | 優 |
28 | 麗水市衛生健康委員會 | 2019年麗水市人口健康信息化PPP項目政府購買服務費 | 優 |
29 | 麗水市衛生健康委員會 | 2020年麗水市人口健康信息化PPP項目政府購買服務費 | 優 |
30 | 麗水市衛生健康委員會 | 公立醫院藥械采購決策全流程公權力大數據監督項目(數字改革) | 良 |
31 | 麗水市衛生健康委員會 | 2023年中央公立醫院綜合改革補助資金 | 良 |
32 | 麗水市衛生健康委員會 | 2023年中央計劃生育補助資金 | 良 |
33 | 麗水市衛生健康委員會 | 麗水市檢查檢驗互認共享平臺項目建設(數字改革) | 優 |
34 | 麗水市衛生健康委員會 | 疫情藥品儲備金(衛健惠民) | 優 |
35 | 麗水市衛生健康委員會 | 市直院前急救體系應急擴容經費 | 優 |
36 | 麗水市衛生健康委員會 | 山區醫療綜合智治應用(數字改革) | 良 |
37 | 麗水市衛生健康委員會 | 人口均衡發展服務系統建設經費(數字改革) | 優 |
38 | 麗水市中心醫院 | 醫療服務質量管理補助(衛健惠民) | 優 |
39 | 麗水市中心醫院 | 住院醫師規范化培訓補助(衛健惠民) | 優 |
40 | 麗水市中心醫院 | 人才培養補助(衛健惠民) | 優 |
41 | 麗水市中心醫院 | 職工體檢經費補助(衛健惠民) | 優 |
42 | 麗水市中心醫院 | 離休干部離休費補助(衛健惠民) | 優 |
43 | 麗水市中心醫院 | 原水閣衛生院退休人員支出補助(衛健惠民) | 優 |
44 | 麗水市中心醫院 | 120車輛運行補助 | 優 |
45 | 麗水市中心醫院 | 公立醫院鼓勵性補助(衛健惠民) | 優 |
46 | 麗水市中心醫院 | 衛生健康人才隊伍建設經費(人才發展) | 優 |
47 | 麗水市中心醫院 | 2023年省科技發展專項資金 | 良 |
48 | 麗水市中心醫院 | 設備購置(衛健惠民) | 優 |
49 | 麗水市中心醫院 | 公共衛生專項補助(衛健惠民) | 優 |
50 | 麗水市中心醫院 | 檢查檢驗結果互認醫療責任保險補助(衛健惠民) | 優 |
51 | 麗水市中心醫院 | 城市醫療體建設及專科聯盟補助(衛健惠民) | 優 |
52 | 麗水市中心醫院 | 其他地方公共衛生補助(衛健惠民) | 優 |
53 | 麗水市中心醫院 | 核酸檢測補助收入(衛健惠民) | 優 |
54 | 麗水市中心醫院 | 呼吸機購置補助(衛健惠民) | 優 |
55 | 麗水市中心醫院 | ICU床位建設補助(衛健惠民) | 優 |
56 | 麗水市中心醫院 | 2023年衛生高層次人才培養工程補助資金 | 優 |
57 | 麗水市中心醫院 | 2023年中央衛生健康人才培養補助資金 | 優 |
58 | 麗水市中心醫院 | 2022年中央醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養)補助資金 | 中 |
59 | 麗水市中心醫院 | 2023年中央公立醫院綜合改革補助資金 | 優 |
60 | 麗水市中心醫院 | 新冠肺炎疫情防控綜合補助(衛健惠民) | 優 |
61 | 麗水市中心醫院 | 醫務人員臨時性工作補助資金(衛健惠民) | 優 |
62 | 麗水市中心醫院 | 2023年衛生能力建設補助資金 | 優 |
63 | 麗水市中心醫院 | 2023年度麗水市第一批科技創新專項資金 | 優 |
64 | 麗水市中心醫院 | 2023年中央重大公共衛生服務補助資金 | 優 |
65 | 麗水市中心醫院 | 2023年衛生健康專項補助資金 | 優 |
66 | 麗水市中心醫院 | 2023年度麗水市第二批科技創新專項資金 | 優 |
67 | 麗水市中心醫院 | 2023年中央重大公共衛生服務補助 | 優 |
68 | 麗水市中心醫院 | 2023年第三批科技創新專項資金 | 優 |
69 | 麗水市人民醫院 | 醫療服務質量管理補助(衛健惠民) | 優 |
70 | 麗水市人民醫院 | 離休干部離休費補助(衛健惠民) | 優 |
71 | 麗水市人民醫院 | 職工體檢經費補助(衛健惠民) | 優 |
72 | 麗水市人民醫院 | 公立醫院鼓勵性補助(衛健惠民) | 優 |
73 | 麗水市人民醫院 | 住院醫師規范化培訓補助(衛健惠民) | 優 |
74 | 麗水市人民醫院 | 人才培養(衛健惠民) | 優 |
75 | 麗水市人民醫院 | 設備購置(衛健惠民) | 優 |
76 | 麗水市人民醫院 | 檢查檢驗結果互認醫療責任保險補助(衛健惠民) | 優 |
77 | 麗水市人民醫院 | 衛生健康人才隊伍建設經費(人才發展) | 優 |
78 | 麗水市人民醫院 | 麗水市人民醫院東城院區(專項債券基建) | 優 |
79 | 麗水市人民醫院 | 120車輛運行補助項目 | 優 |
80 | 麗水市人民醫院 | 麗水市人民醫院東城院區醫療科教綜合樓(專項債券基建) | 優 |
81 | 麗水市人民醫院 | 其他地方公共衛生補助(衛健惠民) | 優 |
82 | 麗水市人民醫院 | 城市醫療體建設及??坡撁搜a助(衛健惠民) | 優 |
83 | 麗水市人民醫院 | 公共衛生專項補助(衛健惠民) | 優 |
84 | 麗水市人民醫院 | 核酸檢測補助收入(衛健惠民) | 優 |
85 | 麗水市人民醫院 | ICU床位建設補助(衛健惠民) | 優 |
86 | 麗水市人民醫院 | 2023年衛生高層次人才培養工程補助資金 | 優 |
87 | 麗水市人民醫院 | 2023年中央中醫藥事業傳承與發展補助資金 | 優 |
88 | 麗水市人民醫院 | 2023年中央衛生健康人才培養補助資金 | 優 |
89 | 麗水市人民醫院 | 2023年第二批省科技發展專項資金 | 優 |
90 | 麗水市人民醫院 | 2023年中央公立醫院綜合改革補助資金 | 優 |
91 | 麗水市人民醫院 | 2023年度麗水市第一批科技創新專項資金 | 優 |
92 | 麗水市人民醫院 | 新冠肺炎疫情防控綜合補助(衛健惠民) | 優 |
93 | 麗水市人民醫院 | 醫務人員臨時性工作補助資金(衛健惠民) | 優 |
94 | 麗水市人民醫院 | 2023年衛生能力建設補助資金 | 優 |
95 | 麗水市人民醫院 | 2023年中央重大公共衛生服務補助資金 | 優 |
96 | 麗水市人民醫院 | 2023年中央醫療衛生機構能力建設補助資金 | 優 |
97 | 麗水市人民醫院 | 2023年衛生健康專項補助資金 | 優 |
98 | 麗水市人民醫院 | 2023年中央重大公共衛生服務補助 | 優 |
99 | 麗水市人民醫院 | 2023年度麗水市第三批科技創新專項資金 | 優 |
100 | 麗水市人民醫院 | 2023年中央醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養)補助資金 | 優 |
101 | 麗水市中醫院 | 人才培養補助(衛健惠民) | 優 |
102 | 麗水市中醫院 | 中醫藥補助(衛健惠民) | 優 |
103 | 麗水市中醫院 | 醫療服務質量管理補助(衛健惠民) | 優 |
104 | 麗水市中醫院 | 公立醫院鼓勵性補助(衛健惠民) | 優 |
105 | 麗水市中醫院 | 檢查檢驗結果互認醫療責任保險補助(衛健惠民) | 優 |
106 | 麗水市中醫院 | 設備購置(衛健惠民) | 優 |
107 | 麗水市中醫院 | 120救護車運行補助 | 優 |
108 | 麗水市中醫院 | 住院規范化培訓補助(衛健惠民) | 優 |
109 | 麗水市中醫院 | 職工干部體檢補助(衛健惠民) | 優 |
110 | 麗水市中醫院 | 其他地方公共衛生補助(衛健惠民) | 優 |
111 | 麗水市中醫院 | 城市醫療體建設及??坡撁搜a助(衛健惠民) | 優 |
112 | 麗水市中醫院 | 惠民醫院(衛健惠民) | 優 |
113 | 麗水市中醫院 | 結核病定點醫院(衛健惠民) | 優 |
114 | 麗水市中醫院 | 核酸檢測補助收入(衛健惠民) | 優 |
115 | 麗水市中醫院 | ICU床位建設補助(衛健惠民) | 優 |
116 | 麗水市中醫院 | 2023年衛生高層次人才培養工程補助資金 | 優 |
117 | 麗水市中醫院 | 2023年中央中醫藥事業傳承與發展補助資金 | 中 |
118 | 麗水市中醫院 | 2023年中央衛生健康人才培養補助資金 | 優 |
119 | 麗水市中醫院 | 2023年中央公立醫院綜合改革補助資金 | 優 |
120 | 麗水市中醫院 | 2023年度麗水市第一批科技創新專項資金 | 優 |
121 | 麗水市中醫院 | 新冠肺炎疫情防控綜合補助(衛健惠民) | 優 |
122 | 麗水市中醫院 | 醫務人員臨時性工作補助資金(衛健惠民) | 優 |
123 | 麗水市中醫院 | 2023年衛生能力建設補助資金 | 優 |
124 | 麗水市中醫院 | 2023年中央重大公共衛生服務補助資金 | 優 |
125 | 麗水市中醫院 | 2023年公共衛生服務補助資金 | 優 |
126 | 麗水市中醫院 | 2023年衛生健康人才隊伍建設經費(人才發展) | 優 |
127 | 麗水市中醫院 | 2023年度麗水市第三批科技創新專項資金 | 優 |
128 | 麗水市第二人民醫院 | 人才培養補助(衛健惠民) | 優 |
129 | 麗水市第二人民醫院 | 美沙酮維持治療補助(衛健惠民) | 優 |
130 | 麗水市第二人民醫院 | 精神衛生補助(衛健惠民) | 優 |
131 | 麗水市第二人民醫院 | 醫療服務質量管理補助(衛健惠民) | 優 |
132 | 麗水市第二人民醫院 | 住院醫師規范化培訓補助(衛健惠民) | 優 |
133 | 麗水市第二人民醫院 | 職工干部體檢經費補助(衛健惠民) | 優 |
134 | 麗水市第二人民醫院 | 精神康復設備補助(市級福彩公益金)(重復的項目名稱) | 優 |
135 | 麗水市第二人民醫院 | 中心醫院花街分院(基建) | 中 |
136 | 麗水市第二人民醫院 | 檢查檢驗結果互認醫療責任保險補助(衛健惠民) | 優 |
137 | 麗水市第二人民醫院 | 120車輛運行補助 | 優 |
138 | 麗水市第二人民醫院 | 設備購置(衛健惠民) | 優 |
139 | 麗水市第二人民醫院 | 衛生健康人才隊伍建設經費(人才發展) | 優 |
140 | 麗水市第二人民醫院 | 城市醫療體建設及??坡撁搜a助(衛健惠民) | 優 |
141 | 麗水市第二人民醫院 | 核酸檢測補助收入(衛健惠民) | 優 |
142 | 麗水市第二人民醫院 | ICU床位建設補助(衛健惠民) | 優 |
143 | 麗水市第二人民醫院 | 2023年中央衛生健康人才培養補助資金 | 優 |
144 | 麗水市第二人民醫院 | 2023年中央公立醫院綜合改革補助資金 | 優 |
145 | 麗水市第二人民醫院 | 新冠肺炎疫情防控綜合補助(衛健惠民) | 優 |
146 | 麗水市第二人民醫院 | 醫務人員臨時性工作補助資金(衛健惠民)) | 優 |
147 | 麗水市第二人民醫院 | 2023年衛生能力建設補助資金 | 優 |
148 | 麗水市第二人民醫院 | 2023年度麗水市第一批科技創新專項資金 | 優 |
149 | 麗水市第二人民醫院 | 2023年中央重大公共衛生服務補助資金 | 優 |
150 | 麗水市第二人民醫院 | 2023年公共衛生服務補助資金 | 優 |
151 | 麗水市第二人民醫院 | 公立醫院鼓勵性補助(衛健惠民) | 優 |
152 | 麗水市第二人民醫院 | 2023年度麗水市第三批科技創新專項資金 | 優 |
153 | 麗水市婦幼保健院 | 人才培養補助(衛健惠民) | 優 |
154 | 麗水市婦幼保健院 | 待產中心和危重孕產婦重癥監護室(OICU)項目(基建) | 優 |
155 | 麗水市婦幼保健院 | 檢查檢驗結果互認醫療責任保險補助(衛健惠名) | 優 |
156 | 麗水市婦幼保健院 | 醫療服務質量管理補助(衛健惠民) | 優 |
157 | 麗水市婦幼保健院 | 其他地方公共衛生補助(衛健惠民) | 優 |
158 | 麗水市婦幼保健院 | 職工干部體檢補助(衛健惠民) | 優 |
159 | 麗水市婦幼保健院 | 設備購置(衛健惠民) | 優 |
160 | 麗水市婦幼保健院 | 原計生站退休人員統籌外補助(衛健惠民) | 優 |
161 | 麗水市婦幼保健院 | 婦幼保健專項(衛健惠民) | 優 |
162 | 麗水市婦幼保健院 | 核酸檢測補助收入(衛健惠民) | 優 |
163 | 麗水市婦幼保健院 | ICU床位建設補助(衛健惠民) | 優 |
164 | 麗水市婦幼保健院 | 婦幼保健機構服務能力提升(衛健惠民) | 優 |
165 | 麗水市婦幼保健院 | 2023年中央公立醫院綜合改革補助資金 | 良 |
166 | 麗水市婦幼保健院 | 新冠肺炎疫情防控綜合補助(衛健惠民) | 優 |
167 | 麗水市婦幼保健院 | 醫務人員臨時性工作補助資金(衛健惠民) | 優 |
168 | 麗水市婦幼保健院 | 2023年衛生能力建設補助資金 | 優 |
169 | 麗水市婦幼保健院 | 2023年度麗水市第一批科技創新專項資金 | 優 |
170 | 麗水市婦幼保健院 | 2023年中央重大公共衛生服務補助資金 | 優 |
171 | 麗水市婦幼保健院 | 衛生健康人才隊伍建設經費(人才發展)重復 | 優 |
172 | 麗水市婦幼保健院 | 公立醫院鼓勵性補助(衛健惠民) | 優 |
173 | 麗水市疾病預防控制中心 | 人才培養補助(衛健惠民) | 良 |
174 | 麗水市疾病預防控制中心 | 經營支出 | 優 |
175 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2021年職業衛生經費 | 優 |
176 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2021年乙肝防控科研經費 | 優 |
177 | 麗水市疾病預防控制中心 | 重點研發計劃 | 優 |
178 | 麗水市疾病預防控制中心 | 新上公益性應用研究項目(科技創新) | 優 |
179 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2021年衛生能力建設補助資金-重點學科建設(醫藥衛生科技項目補助) | 優 |
180 | 麗水市疾病預防控制中心 | 清洗消毒中心建設(衛健惠民) | 良 |
181 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2022年中央重大公共衛生服務補助資金-擴大國家免疫規劃 | 優 |
182 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2022年中央重大公共衛生服務補助資金-艾滋病防治 | 優 |
183 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2022年第一批科技創新資金 | 優 |
184 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2022年中央衛生健康人才培養補助資金 | 良 |
185 | 麗水市疾病預防控制中心 | 22年公共衛生服務補助資金 | 優 |
186 | 麗水市疾病預防控制中心 | 疾控業務和管理 | 優 |
187 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2022年上級補助綠谷子陵經費 | 優 |
188 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2022年上級補助仁愛公益經費 | 優 |
189 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2023年衛生高層次人才培養工程補助資金 | 中 |
190 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2023年度麗水市第一批科技創新專項資金 | 中 |
191 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2023年中央醫療衛生機構能力建設補助資金 | 優 |
192 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2023年中央重大公共衛生服務補助資金 | 良 |
193 | 麗水市疾病預防控制中心 | 2023年公共衛生服務補助資金 | 良 |
194 | 麗水市疾病預防控制中心 | 社會組織防治艾滋病經費 | 優 |
195 | 麗水市衛生監督所 | 物業費 | 優 |
196 | 麗水市衛生監督所 | 人才培養補助(衛健惠民) | 優 |
197 | 麗水市衛生監督所 | 2022年衛生健康專項資金 | 優 |
198 | 麗水市衛生監督所 | 2023年衛生健康專項補助資金 | 良 |
199 | 麗水市衛生監督所 | 辦公室圍墻及保安室改造項目經費 | 優 |
200 | 麗水市中心血站 | 采供血管理經費(臨床用血基金) | 優 |
201 | 麗水市中心血站 | 設備購置(臨床用血基金) | 優 |
202 | 麗水市中心血站 | 計提還血基金(臨床用血基金) | 優 |
203 | 麗水市中心血站 | 醫療服務質量管理補助(衛健惠民) | 優 |
204 | 麗水市中心血站 | 人才培養補助(衛健惠民) | 優 |
205 | 麗水市中心血站 | 采供血成本(臨床用血基金) | 優 |
206 | 麗水市中心血站 | 浙麗智慧血液信息平臺建設 | 優 |
207 | 麗水市中心血站 | 獻血屋和血庫修繕裝修工程項目 | 優 |
208 | 麗水市中心血站 | 2023年度麗水市第一批科技創新專項資金 | 優 |
209 | 麗水市中心血站 | 醫務人員臨時性工作補助資金(衛健惠民) | 優 |
210 | 麗水市中心血站 | 2023年中央重大公共衛生服務補助資金 | 優 |
211 | 麗水市120急救指揮中心 | 院前急救救護車購置 | 優 |
212 | 麗水市120急救指揮中心 | 疫情防控綜合補助(衛健惠民) | 優 |
213 | 麗水市醫學學術信息管理中心 | 醫調會經費 | 優 |
214 | 麗水市醫學學術信息管理中心 | 公立醫院改革與高質量發展示范項目實施工作經費 | 優 |
215 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 基本公共衛生服務補助(衛健惠民) | 優 |
216 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 責任醫生簽約補助(衛健惠民) | 優 |
217 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 120運行補助 | 優 |
218 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 深化醫療電子票據改革系統升級補助(衛健惠民) | 優 |
219 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 人才培養補助(衛健惠民) | 優 |
220 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 其他地方公共衛生補助(衛健惠民) | 優 |
221 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 城市醫療體建設及??坡撁搜a助(衛健惠民) | 優 |
222 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 核酸檢測補助收入(衛健惠民) | 優 |
223 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 2023年中央公立醫院綜合改革補助資金 | 優 |
224 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 新冠肺炎疫情防控綜合補助(衛健惠民) | 優 |
225 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 醫務人員臨時性工作補助資金(衛健惠民) | 優 |
226 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 2023年衛生能力建設補助資金 | 優 |
227 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 2023年中央基本公共衛生服務補助資金 | 優 |
228 | 麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 2023年公共衛生服務補助資金 | 優 |
229 | 麗水市富嶺衛生院 | 責任醫生簽約補助(衛健惠民) | 優 |
230 | 麗水市富嶺衛生院 | 基本公共衛生服務補助(衛健惠民) | 優 |
231 | 麗水市富嶺衛生院 | 城市醫療體建設及??坡撁搜a助(衛健惠民) | 優 |
232 | 麗水市富嶺衛生院 | 人才培養補助(衛健惠民) | 優 |
233 | 麗水市富嶺衛生院 | 其他地方公共衛生補助(衛健惠民) | 優 |
234 | 麗水市富嶺衛生院 | 深化醫療電子票據改革系統升級補助(衛健惠民) | 優 |
235 | 麗水市富嶺衛生院 | 2023年中央公立醫院綜合改革補助資金 | 優 |
236 | 麗水市富嶺衛生院 | 新冠肺炎疫情防控綜合補助(衛健惠民) | 優 |
237 | 麗水市富嶺衛生院 | 醫務人員臨時性工作補助資金(衛健惠民) | 優 |
238 | 麗水市富嶺衛生院 | 2023年衛生能力建設補助資金 | 優 |
239 | 麗水市富嶺衛生院 | 2023年中央基本公共衛生服務補助資金 | 優 |
240 | 麗水市富嶺衛生院 | 2023年公共衛生服務補助資金 | 優 |
附件:
1.麗水市衛生健康委員會(本級)2023年度單位決算.docx
10.麗水市120急救指揮中心2023年度單位決算.docx
11.麗水市醫學學術信息管理中心2023年度單位決算.docx