索引號 | 11332500MB16025647/2024-42135 | 文號 | |
組配分類 | 決算 | 發布機構 | 麗水市人民政府外事辦公室 |
成文日期 | 2024-09-05 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
一、概況
(一)部門職責
(二)機構設置
二、2023年度部門決算公開表
2023年度收入支出決算總表
2023年度收入決算表(分單位)
2023年度收入決算表(分科目)
2023年度支出決算表(分單位)
2023年度支出決算表(分科目)
2023年度財政撥款收入支出決算總表
2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表
三、2023年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(十)機關運行經費支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國有資產占有使用情況說明
(十三)預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
市直部門(單位)整體支出績效評價基本情況表
( 2023年度)
填報單位(蓋章):
麗水市人民政府外事辦公室貫徹落實黨中央和省委、市委關于外事、港澳工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對外事、港澳工作的集中統一領導。主要職責是:
1.圍繞全市經濟社會發展,擴大我市對外開放水平,助推我市經濟社會發展。
2.歸口管理全市外事、港澳工作。
3.負責管理、協調和接待來我市訪問或進行公務活動的國賓、黨賓和其他重要外賓。
4.負責協調全市與外國友好城市以及其他結好單位的交往活動。
5.歸口管理全市因公出國、赴港澳任務審核審批和邀請國外、港澳人員來訪工作。
6.負責我市與港澳特區政府之間的交往事宜。
7.歸口管理全市社會組織對外友好工作。
8.負責全市外事和港澳工作干部的教育培訓工作。
9.承辦市委、市政府交辦的其他任務。
從預算單位構成看,麗水市人民政府外事辦公室(匯總)部門決算包括:麗水市人民政府外事辦公室本級決算、辦屬市對外友好協會決算。辦屬單位財務非單獨核算。
納入麗水市人民政府外事辦公室(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:無。
公開01表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 518.59 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 442.51 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 50.49 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 25.59 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 518.59 | 本年支出合計 | 58 | 518.59 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.42 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.42 |
30 | 61 | ||||
總 計 | 31 | 519.01 | 總 計 | 62 | 519.01 |
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況,本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
公開02表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 518.59 | 518.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市人民政府外事辦公室 | 518.59 | 518.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開03表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 518.59 | 518.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 442.51 | 442.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳臺事務 | 434.11 | 434.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政運行 | 434.11 | 434.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 49.35 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開04表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 518.59 | 510.20 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市人民政府外事辦公室 | 518.59 | 510.20 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開05表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 518.59 | 510.20 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 442.51 | 434.11 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳臺事務 | 434.11 | 434.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政運行 | 434.11 | 434.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 49.35 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開06表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 518.59 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 442.51 | 442.51 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 518.59 | 本年支出合計 | 59 | 518.59 | 518.59 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總 計 | 32 | 518.59 | 總 計 | 64 | 518.59 | 518.59 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
公開07表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 518.59 | 510.20 | 8.39 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 442.51 | 434.11 | 8.39 | ||
20125 | 港澳臺事務 | 434.11 | 434.11 | 0.00 | ||
2012501 | 行政運行 | 434.11 | 434.11 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 49.35 | 49.35 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
公開08表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 392.93 | 302 | 商品和服務支出 | 99.87 | 30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 50.16 | 30201 | 辦公費 | 15.64 | 30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 59.97 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 1.54 |
30103 | 獎金 | 121.85 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 1.54 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 32.90 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 16.45 | 30207 | 郵電費 | 2.90 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 9.29 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 20.84 | 30209 | 物業管理費 | 0.24 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 2.61 | 30211 | 差旅費 | 11.08 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 38.82 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 11.94 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 40.04 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 15.88 | 30215 | 會議費 | 1.20 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.35 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 13.44 | 30217 | 公務接待費 | 0.50 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 1.60 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 312 | 對企業補助 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.84 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 2.62 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 6.47 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 5.51 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 11.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.84 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 28.84 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經費合計 | 408.80 | 公用經費合計 | 101.40 | |||||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
公開09表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
說明:本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
公開10表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
說明:本部門沒有國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排的支出,故本表無數據。
公開11表 | ||
部門:麗水市人民政府外事辦公室(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 預算數 | 決算數 |
“三公”經費支出合計 | 12.63 | 12.44 |
1.因公出國(境)費用 | 11.94 | 11.94 |
2.公務用車購置及運行維護費小計 | 0.00 | 0.00 |
(1)公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 |
(2)公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 |
3.公務接待費 | 0.69 | 0.50 |
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。因公出國(境)費用不含教學科研人員學術交流。 |
2023年度收入總計519.01萬元,支出總計519.01萬元,與2022年度相比,各增加45.34萬元,增長9.57%,主要原因是:人員變動、追加2023年外事活動經費。
本年收入合計518.59萬元;包括財政撥款收入518.59萬元(其中,一般公共預算518.59萬元,政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬部門上繳收入0.00萬元,占收入合計0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計0.00%。
本年支出合計518.59萬元,其中基本支出510.20萬元,占98.38%;項目支出8.39萬元,占1.62%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬部門補助支出0.00萬元,占0.00%。
2023年度財政撥款收入總計518.59萬元,支出總計518.59萬元,與2022年相比,各增加45.34萬元,增長9.58%。主要原因是人員變動、追加2023年外事活動經費。財政撥款支出年初預算數520.21萬元,完成年初預算的99.69%,主要原因是基本按照年初預算安排正常執行。
2023年度一般公共預算財政撥款支出518.59萬元,占本年支出合計的100.00%。與2022年相比,一般公共預算財政撥款支出增加45.34萬元,增長9.58%。主要原因是:人員變動、追加2023年外事活動經費。
2023年度一般公共預算財政撥款支出518.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)442.51萬元,占85.33%;社會保障和就業支出(類)50.49萬元,占9.74%;衛生健康支出(類)25.59萬元,占4.94%。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為520.21萬元,支出決算為518.59萬元,完成年初預算的99.69%,主要原因是:基本按照年初預算安排正常執行。其中:
一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)行政運行(項)年初預算數為432.67萬元,支出決算數為434.11萬元,完成年初預算的100.33%,決算數大于預算數的主要原因追加2023年外事活動經費。
一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)年初預算數為9.00萬元,支出決算數為8.39萬元,完成年初預算的93.23%,決算數小于預算數的主要原因是按預算管理要求厲行節約。導致項目資金有結余,財政統籌收回。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算數為33.47萬元,支出決算數為32.90萬元,完成年初預算的98.29%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算數為16.74萬元,支出決算數為16.45萬元,完成年初預算的98.26%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算數為2.74萬元,支出決算數為1.15萬元,完成年初預算的41.82%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算數為25.59萬元,支出決算數為25.59萬元,完成年初預算的100.00%,決算數與預算數持平,主要原因是嚴格按照預算執行。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出510.20萬元,其中:
人員經費408.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出等。
公用經費101.40萬元,主要包括:辦公費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為12.63萬元,支出決算為12.44萬元,完成全年預算的98.50%,2023年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格按照財政“過緊日子”的要求,厲行節約。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為11.94萬元,占95.96%,與2022年度相比,增加11.94萬元,主要原因是2023年增加因公出訪安排;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2022年度相比,增加0.00萬元,主要原因是根據統一安排已實行車改,單位公務用車已移交車改辦 ;公務接待費支出決算為0.50萬元,占4.04%,與2022年度相比,減少0.02萬元,下降4.14%,主要原因是嚴格按照財政過緊日子的要求,厲行節約,公務接待減少。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費用全年預算數為11.94萬元,支出決算為11.94萬元,完成全年預算的100.00%。主要用于機關預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按照因公出訪指標執行。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組2.00個;累計2人次。開支內容包括:機關預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
(2)公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數等于全年預算數的主要原因是我辦無公務用車。
公務用車購置全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費用)。決算數等于全年預算數的主要原因是我辦無公務用車。主要用于經批準購置的0輛公務用車;
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數等于全年預算數的主要原因是我辦無公務公車。截至2023年12月31日,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
(3)公務接待費全年預算數為0.69萬元,支出決算為0.50萬元,完成全年預算的72.46%。國內公務接待7批次,累計34人次。主要用于接待上級部門,外事活動,及基層單位工作聯系等公務活動接待接待等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格按照財政過緊日子的要求,厲行節約,公務接待減少。其中:
外事接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。
其他國內公務接待支出0.50萬元,主要用于上級部門,外事活動,及基層單位工作聯系等公務活動接待。接待7批次,累計34人次。
2023年度機關運行經費年初預算數為83.86萬元,支出決算為101.40萬元,完成年初預算的120.92%,決算數大于預算數的主要原因人員變動,2023年外事活動經費。;比2022年度增長18.84萬元,增長22.82%,主要原因是人員變動,2023年外事活動經費。
2023年度政府采購支出總額7.15萬元,其中:政府采購貨物支出2.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出4.92萬元。授予中小企業合同金額4.02萬元,占政府采購支出總額的56.22%。其中,授予小微企業合同金額4.02萬元,占授予中小企業合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
截至2023年12月31日,市外辦共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,市外辦0組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金9萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
本年無政府性基金預算項目。
本年無國有資本經營預算項目。
本年無部門評價。
組織對市外辦開展整體支出績效評價,從評價情況來看,本部門整體目標完成情況如下:(一)堅持在服務國家總體外交中貢獻麗水力量。始終堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局,全力助推中國特色大國外交行穩致遠。一方面,全力保障重大外事活動成功舉辦。繼2022年“全球重要農業文化遺產大會”在青田成功舉辦后,指導慶元圓滿召開“第七屆東亞地區農業文化遺產大會”,來自中日韓三國等各領域有關農業文化遺產保護的專家學者及研究機構、遺產地和高校代表共66人出席會議,探討全球重要農業文化遺產與遺產地生物多樣性與產品開發、農遺保護的多方參與等重要議題,贏得了中外賓客和社會各界的一致好評。此次大會的順利召開,不僅推進了麗水對農遺保護發展“后半篇文章”的有力探索,也充分體現麗水在重大國際性會議舉辦上經驗累積的不斷飛躍。此外,麗水不斷加強與聯合國人居署等重要國際組織的交流合作,持續深化打造“麗水攝影節”“世界青瓷大會”“華僑進口商品博覽會”“城鄉聯系論壇”“國際木玩節”等具有麗水辨識度的對外交流平臺,保障20余場重要外事活動成功舉辦,有效形成了服務國家總體外交和地方發展的協同放大效應。另一方面,在有效促進中外友好往來中講好故事。結合麗水資源稟賦,扎實推進美麗鄉村“國際會客廳”建設,精心設計14條外事涉農參訪路線,初步構建“一縣一品”的交流品牌矩陣;聚焦構建“政府+民間”協同發力的對外交流格局,策劃開展“迎亞運——中智夏季音樂會”“云和開犁節”“湯公音樂節”“中西玩美游學”“從全球到村莊:中津學者縉云行”等活動,持續深化中外人文交流;推進麗水與新加坡科技設計大學就半導體產業發展簽訂諒解備忘錄,市中心醫院與意大利博洛尼亞大學弗利醫院達成友好醫院建設合作意向等,助力科教產學協同;凝聚Rose、米萊等友好外籍人士力量,促成新華社、CCTV4等主流媒體刊文報道,助推共富共美麗水故事“出圈出?!?。2023年,全市累計接待塞爾維亞共和國旅游和青年部部長、智利共和國參議員等外賓75批次1103人(含國際留學生);2個優質民間對外交流項目獲省友協11萬元資金扶持。(二)堅持在優化外事資源配置中服務開放發展。始終堅持發揮外事工作聯系國際國內兩個大局、兩種資源、兩類規則的獨特優勢,積極牽線搭橋,為全市高水平開放發展提供強力支撐。一方面,推動全市“雙招雙引”戰略性先導工程揚帆出海。緊扣“拼經濟、抓發展”的中心任務,制定出臺《關于服務保障三個“一號工程”十條措施的通知》,推出經濟類團組出訪“綠色通道”、助力外向型企業貿易“開拓市場”、實施重點企業發展“信任名單”等服務舉措。同時,主動對接各國駐滬領館、國外商協會、外資企業等外事資源,建立合作網絡、搭建服務平臺、推進項目合作、加強信息服務,全力助推我市五大主導產業發展,以主動靠前的高效服務助推企業“走出去”。自2023年因公出訪重啟以來,全市審核審批因公出國(境)51批146人次(赴香港2批4人次),其中經貿類團組27批123人次,占比84%。全年舉辦“外事惠企”專場宣介活動24場次,受理APEC商務旅行卡171張,日本因私簽證47人次,核實邀請外國人來華32批53人次,同比分別增長85.5倍、2.61倍、53倍。另一方面,大力拓展國際交往“朋友圈”。認真貫徹中央關于友城工作“三個一批”(強化一批、激活一批、開辟一批)的部署要求,以“宣傳出去、爭取過來”為目標,充分發揮駐滬使領館、民間組織、海外華僑等的橋梁作用,共建渠道、共享資源,不斷擴大國際“朋友圈”。以市人大常委會審議民間對外交流和國際友城交往工作為契機,總結經驗、梳理現狀、精準施策,2023年全市新增國際友城8對(正式3對,意向5對),截至目前,全市共有國際友城62對(正式32對,意向30對)。持續拉緊友城利益紐帶,以經濟合作為中心,逐步拓展文化、教育、環保、智能、旅游等合作領域,推進“一帶一路”沿線友城留學生獎學金項目,新招錄4名柬埔寨留學生在麗水留學(累計6名);優先保障因公出訪團組赴11個友城開展高層訪問,策劃開展“讓世界看見魅力麗水——友城青年說”、慶元縣與匈牙利索爾沃什市友好關系十周年紀念活動、“景寧-萊西尼亞文創設計國際大賽作品展”等,推動友城間深層次、寬領域的務實合作。近期,我們在全市部署開展“外事連心 鴻雁傳情”行動,抓住2024年元旦新年等重要節點,通過實地走訪、電話慰問、寄發賀卡及麗水特色宣傳品等鞏固情誼、拓展資源,密切與麗水籍外交外事領域人才、駐滬領館、外國在華商會、國際友城的聯系聯誼,切實將外事資源優勢轉化為推動地方經濟發展的強大動能。
(三)堅持在確保涉外領域安全穩定中展現麗水擔當。始終堅持統籌發展和安全,牢固樹立總體國家安全觀,秉持“外事為民”理念,把基層和群眾的困難需求作為工作的“風向標”,打造海外利益保護和涉外婚姻管理服務兩張金名片。推進“外事服務月”系列活動,持續培育蓮都星湖、遂昌葉坦社區“黨建引領·親近領?!狈掌放?,通過線上+線下方式累計舉辦領事保護宣介會 24 場,讓《中華人民共和國領事保護與協助條例》和“12308”走入基層和群眾。充分發揮亞運安?!白o城河”作用,出臺《麗水市外事系統亞(殘)運會社會面涉外案(事)件應急處突預案》,啟動賽事期間“信息互通”工作機制,提升信息共享、風險預警、管理服務水平。另一方面,以“涉外婚姻管理服務”場景應用打造外籍新娘治理和共同富裕涉外樣板。認真貫徹落實省外辦顧建新主任調研外籍新娘工作時的指示精神,持續關心關注以外籍新娘為主的涉外婚姻群體,市縣聯動在就業培訓、教育關懷、社會保障、子女培育等方面不斷發力,深化“外籍新娘”社會管理服務體系。指導慶元著力抓好涉外婚姻家庭子女教育,通過啟動送教上門,支持幼兒園、中小學設立外籍新娘子女作業輔導班,構建家校合作共育模式,有效解決外籍新娘子女教育難題;探索在外籍新娘較為集中的社區打造“共富工坊”,教授創業技能又提供來料加工等就業機會,為涉外婚姻家庭拓寬增收渠道。此外,全市策劃開展“粽香育親情”、“圓夢微心愿”等外籍新娘子女關心關愛活動,讓外籍子女更好融入集體,增強涉外婚姻家庭的穩定性和認同感。(四)堅持在強化干部隊伍建設中塑造外事形象。始終堅持把政治忠誠擺在首位,堅持正確用人育人導向,做到以事業選才擇人,進一步營造了比學趕超、奮勇爭先的外事工作氛圍。一方面,推動干部提質持續深入。以深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為抓手,一體推進理論學習、調查研究、推動發展、檢視整改等重點措施,確保主題教育走深走實,切實提升干部綜合能力。主題教育開展以來,舉辦讀書班2期(共計7.5天),開展學習研討6次,支部學習8次,循跡溯源學習2次,班子成員講黨課3次;完成問題整改5個和專項整治問題1個;赴各地(市)、縣(市、區)調研20余次,剖析正反面案例各1個,高質量完成課題調研并形成調研報告2篇;研究出臺《麗水國際友城高質量發展五年規劃(2023-2027)》等制度成果5個;組織領導班子成員領辦發展難題6個,領辦民生實事3件。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結果
外事專項績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為9萬元,執行數為8.39萬元,完成預算的93.2%。項目績效目標完成情況:結合麗水資源稟賦,扎實推進美麗鄉村“國際會客廳”建設,精心設計14條外事涉農參訪路線,初步構建“一縣一品”的交流品牌矩陣;聚焦構建“政府+民間”協同發力的對外交流格局,策劃開展“迎亞運——中智夏季音樂會”“云和開犁節”“湯公音樂節”“中西玩美游學”“從全球到村莊:中津學者縉云行”等活動,持續深化中外人文交流;推進麗水與新加坡科技設計大學就半導體產業發展簽訂諒解備忘錄,市中心醫院與意大利博洛尼亞大學弗利醫院達成友好醫院建設合作意向等,助力科教產學協同;凝聚Rose、米萊等友好外籍人士力量,促成新華社、CCTV4等主流媒體刊文報道,助推共富共美麗水故事“出圈出?!?。2023年,全市累計接待塞爾維亞共和國旅游和青年部部長、智利共和國參議員等外賓75批次1103人(含國際留學生)。
本單位2023年度只有1個一級預算項目。
項目支出績效自評表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
項目名稱 | 外事專項經費 | |||||||
主管部門 | 340-市外辦 | 預算單位 | 340001-麗水市人民政府外事辦公室 | |||||
項目資金 | 資金來源 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行數(其他) | 執行率 | ||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度資金總額 | 9 | 9 | 8.39 | 0 | 93.23% | |||
一般公共預算資金 | 9 | 9 | 8.39 | 0 | 93.23% | |||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
拓寬友城網絡布局,做好友好交流工作;組織1次留學生活動;繼續做好與各國使領館對接及外賓接待工作。促進各國來賓對我市的了解。 | 有效促進中外友好往來中講好故事。結合麗水資源稟賦,扎實推進美麗鄉村“國際會客廳”建設,精心設計14條外事涉農參訪路線,初步構建“一縣一品”的交流品牌矩陣;聚焦構建“政府+民間”協同發力的對外交流格局,策劃開展“迎亞運——中智夏季音樂會”“云和開犁節”“湯公音樂節”“中西玩美游學”“從全球到村莊:中津學者縉云行”等活動,持續深化中外人文交流;推進麗水與新加坡科技設計大學就半導體產業發展簽訂諒解備忘錄,市中心醫院與意大利博洛尼亞大學弗利醫院達成友好醫院建設合作意向等,助力科教產學協同;凝聚Rose、米萊等友好外籍人士力量,促成新華社、CCTV4等主流媒體刊文報道,助推共富共美麗水故事“出圈出?!?。2023年,全市累計接待塞爾維亞共和國旅游和青年部部長、智利共和國參議員等外賓15批次133人(含國際留學生) | |||||||
目標偏離原因分析 | 無 | |||||||
整改措施及建議 | ||||||||
其他需說明的問題 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 權重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
產出指標(60.00分) | 數量指標(60.00分) | 組織宣傳(活動)次數 | ≥1 次 | 15 次 | 30.00 | 30.00 | ||
參加活動人數 | ≥45 人 | 133 人 | 30.00 | 30.00 | ||||
質量指標(0分) | 0 | |||||||
時效指標(0分) | 0 | |||||||
成本指標(0分) | 0 | |||||||
效益指標(40.00分) | 經濟效益(0分) | 0 | ||||||
社會效益(0分) | 0 | |||||||
生態效益(0分) | 0 | |||||||
可持續影響(40.00分) | 提高我市知名度(影響力/能力) | 使國際留學生進一步了解真實的中國及麗水,大力提升國際傳播效能。 | 優 | 40.00 | 40.00 | |||
滿意度指標(0分) | 服務對象滿意度(0分) | 0 | ||||||
總 分 | 100 | 100 | ||||||
自評結論 | 優 | 總分高于90分(含)的結論為“優”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。 |
外事專項績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為9萬元,執行數為8.39萬元,完成預算的93.23%。項目績效目標完成情況:本項目已完成:拓寬友城網絡布局,做好友好交流工作;組織留學生活動;繼續做好與各國使領館對接及外賓接待工作。促進各國來賓對我市的了解。有效促進中外友好往來中講好故事。
附件 | |||
2023年部門(單位)項目支出績效自評結果清單 | |||
序號 | 預算部門(單位) | 項目名稱 | 自評結論 |
1 | 市外辦 | 外事專項 | 優秀 |
3.財政評價項目績效評價結果
無。
4.部門評價項目績效評價結果
無。
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業收入:指事業部門開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入:指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入:指事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。
5.附屬部門上繳收入:指事業部門附屬獨立核算部門按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入:指預算部門在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業部門按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。
8.年初結轉和結余:指預算部門以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余:指部門按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出:指預算部門為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出:指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出:填列事業部門按照財政部門和主管部門的規定上繳上級部門的支出。
13.經營支出:指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬部門補助支出:填列事業部門用財政補助收入之外的收入對附屬部門補助發生的支出。
15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
16.機關運行經費:指為保障行政部門(含參照公務員法管理的事業部門)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)行政運行(項),反映市臺辦人員經費和公用經費。
18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項),反映市臺辦用于離退休干部支出情況。
19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),反映用于在職人員繳納基本養老保險情況。
20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),反映用于在職人員繳納職業年金情況。
21.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項),反映用于在職人員繳納失業保險、生育保險和工傷保險等情況。
22.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),反映用于基本醫療保險繳費經費、在職人員體檢等情況。
評價聯系人 | 雷雅雯 | 聯系電話及手機 | 2091792 | ||||
人員編制數 | 11 | 實有人數 | 14 | ||||
單位職能 | 圍繞全市經濟社會發展,擴大我市對外開放水平,助推我市經濟社會發展。 歸口管理全市外事、港澳工作。 負責管理、協調和接待來我市訪問或進行公務活動的國賓、黨賓和其他重要外賓。 負責協調全市與外國友好城市以及其他結好單位的交往活動。 歸口管理全市因公出國、赴港澳任務審核審批和邀請國外、港澳人員來訪工作。 負責我市與港澳特區政府之間的交往事宜。 歸口管理全市社會組織對外友好工作。 負責全市外事和港澳工作干部的教育培訓工作 承辦市委、市政府交辦的其他任務。
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單位年度實際收入(萬元) | |||||||
收入合計 | 其中: | ||||||
上年結轉結余 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入及其他收入 | |||
519.01 | 519.01 | ||||||
單位年度實際支出(萬元) | |||||||
支出合計 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 項目支出 | 經營支出及其他支出 | ||||
人員支出 | 日常公用支出 | ||||||
519.01 | 510.20 | 408.8 | 101.40 | 8.39 | |||
年度績效狀況 | |||||||
單位年度財政支出整體績效目標總體描述 | 負責管理、協調和接待來我市訪問或進行公務活動的國賓、黨賓和其他重要外賓。統籌安排市委、市人大常委會、市政府、市政協領導的外事活動,統籌辦理市級領導的對外交往事宜。指導其他外賓的接待工作。負責協調全市與外國友好城市以及其他結好單位的交往活動。管理全市與外國的結好工作,辦理結好報批手續并負責日常聯系工作。
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目標設置和年度財政收支的主要依據及說明 | 關于轉發浙江省因公臨時出國經費管理規定的通知 麗財行〔 2014 〕223 號 麗水市財政局關于轉發省外賓接待經費管理規定的通知 麗財行 〔 2014 〕 255 號 麗水市財政局關于調整市本級機關會議費培訓費有關規定的通知 麗財行〔 2018 〕70號 中共麗水市委辦公室 麗水市人民政府辦關于印發 《 麗水市黨政機關國內公務接管理辦法 》的通知 麗委辦發〔 2015 〕 6號 | ||||||
本年度提供的公共產品或服務 | 服務名稱 | 計 劃 | 實 際 | ||||
外事活動 | 全力保障重大外事活動成功舉辦 | 按計劃完成,繼2022年“全球重要農業文化遺產大會”在青田成功舉辦后,指導慶元圓滿召開“第七屆東亞地區農業文化遺產大會”,來自中日韓三國等各領域有關農業文化遺產保護的專家學者及研究機構、遺產地和高校代表共66人出席會議,探討全球重要農業文化遺產與遺產地生物多樣性與產品開發、農遺保護的多方參與等重要議題,贏得了中外賓客和社會各界的一致好評。此次大會的順利召開,不僅推進了麗水對農遺保護發展“后半篇文章”的有力探索,也充分體現麗水在重大國際性會議舉辦上經驗累積的不斷飛躍。此外,麗水不斷加強與聯合國人居署等重要國際組織的交流合作,持續深化打造“麗水攝影節”“世界青瓷大會”“華僑進口商品博覽會”“城鄉聯系論壇”“國際木玩節”等具有麗水辨識度的對外交流平臺,保障20余場重要外事活動成功舉辦,有效形成了服務國家總體外交和地方發展的協同放大效應 | |||||
強化干部隊伍建設 | 以深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為抓手,一體推進理論學習、調查研究、推動發展、檢視整改等重點措施,確保主題教育走深走實,切實提升干部綜合能力 | 舉辦讀書班2期(共計7.5天),開展學習研討6次,支部學習8次,循跡溯源學習2次,班子成員講黨課3次;完成問題整改5個和專項整治問題1個;赴各地(市)、縣(市、區)調研20余次,剖析正反面案例各1個,高質量完成課題調研并形成調研報告2篇;研究出臺《麗水國際友城高質量發展五年規劃(2023-2027)》等制度成果5個;組織領導班子成員領辦發展難題6個,領辦民生實事3件。 | |||||
有效促進中外友好往來“朋友圈” | 協調全市與外國友好城市以及其他結好單位的交往活動 | 結合麗水資源稟賦,扎實推進美麗鄉村“國際會客廳”建設,精心設計14條外事涉農參訪路線,初步構建“一縣一品”的交流品牌矩陣;聚焦構建“政府+民間”協同發力的對外交流格局,策劃開展“迎亞運——中智夏季音樂會”“云和開犁節”“湯公音樂節”“中西玩美游學”“從全球到村莊:中津學者縉云行”等活動,持續深化中外人文交流;推進麗水與新加坡科技設計大學就半導體產業發展簽訂諒解備忘錄,市中心醫院與意大利博洛尼亞大學弗利醫院達成友好醫院建設合作意向等,助力科教產學協同;凝聚Rose、米萊等友好外籍人士力量,促成新華社、CCTV4等主流媒體刊文報道,助推共富共美麗水故事“出圈出?!?。2023年,全市累計接待塞爾維亞共和國旅游和青年部部長、智利共和國參議員等外賓75批次1103人(含國際留學生);2個優質民間對外交流項目獲省友協11萬元資金扶持。 | |||||
本年度取得的實際效益 | 效益名稱 | 計 劃 | 實 際 | ||||
社會效益 | 根據外辦的職能,開展系列活動,加強友好城市交往,促進友城締結,接待來我市的重要外賓. | 獲得來麗外賓、留學生,友好城市一致好評。 | |||||
服務對象(受益者及相關群體)滿意度 | 滿意 | ||||||
自評結論 | 優 |
注:自評結論分為“優、良、中、差”4個等次,總分高于90分(含)的結論為“優”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。