目錄
1.堅持婦聯組織和婦聯工作的政治性、先進性、群眾性,根據黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務以及市委、省婦聯的指示和決定、組織動員、教育引導、聯系服務全市婦女群眾堅持走中國特色社會主義婦女發展道路,在實現 “ 兩個一百年 ”奮斗目 標中發揮積極作用。
2.指導全市各級婦聯依法依章程開展婦女兒童工作,落實市婦女代表大會的決議;聯系團體會員,并給予業務指導 。
3.調查研究全市婦女兒童的情況和問題,及時向市委 、市政府和省婦聯反映并提出建議。
4.宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策;教育引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀,發揚自尊、自信 、自立、自強精神,提升綜合素質,實現全面發展; 發揮婦女在社會和家庭生活中的獨特作用;宣傳優秀婦女典型,培養、推薦女性人才。
5.代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,參與有關婦女兒童的政策法規的制定,維護婦女兒童合法權益,促進婦女參政。
6.加強與各族各界婦女的聯系,鞏固和擴大婦女大團結。加強同港澳臺地區及華僑婦女的聯誼,積極發展同各地婦女組織。
7.承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
8.承擔市反家庭暴力委員會辦公室的工作。
9.承擔市委、市政府交辦的其他有關事項。
從預算構成看,麗水市婦女聯合會部門決算包括:市本級決算。
納入麗水市婦女聯合會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:無。
公開01表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 971.81 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 632.83 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 27.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 58.05 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 233.25 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 20.69 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 971.81 | 本年支出合計 | 58 | 971.81 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總 計 | 31 | 971.81 | 總 計 | 62 | 971.81 |
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況,本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
公開02表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 971.81 | 971.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市婦女聯合會 | 971.81 | 971.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開03表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 971.81 | 971.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 632.83 | 632.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 632.83 | 632.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運行 | 417.14 | 417.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事務 | 99.57 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 116.12 | 116.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 187.16 | 187.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 187.16 | 187.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開04表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 971.81 | 486.51 | 485.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市婦女聯合會 | 971.81 | 486.51 | 485.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開05表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 971.81 | 486.51 | 485.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 632.83 | 417.14 | 215.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 632.83 | 417.14 | 215.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運行 | 417.14 | 417.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事務 | 99.57 | 0.00 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 116.12 | 0.00 | 116.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 43.05 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.05 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 233.25 | 48.69 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 187.16 | 2.60 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 187.16 | 2.60 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開06表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 971.81 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 632.83 | 632.83 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 971.81 | 本年支出合計 | 59 | 971.81 | 971.81 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總 計 | 32 | 971.81 | 總 計 | 64 | 971.81 | 971.81 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
公開07表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 971.81 | 486.51 | 485.30 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 632.83 | 417.14 | 215.69 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 632.83 | 417.14 | 215.69 | ||
2012901 | 行政運行 | 417.14 | 417.14 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事務 | 99.57 | 0.00 | 99.57 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 116.12 | 0.00 | 116.12 | ||
206 | 科學技術支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | ||
20701 | 文化和旅游 | 43.05 | 0.00 | 43.05 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.05 | 0.00 | 43.05 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 233.25 | 48.69 | 184.56 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 187.16 | 2.60 | 184.56 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 187.16 | 2.60 | 184.56 | ||
210 | 衛生健康支出 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
公開08表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 411.04 | 302 | 商品和服務支出 | 67.39 | 30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 62.34 | 30201 | 辦公費 | 4.19 | 30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 53.01 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 129.90 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 12.66 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 31.47 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 15.73 | 30207 | 郵電費 | 2.46 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 12.44 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 19.56 | 30209 | 物業管理費 | 1.08 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 2.53 | 30211 | 差旅費 | 13.36 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 41.05 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 30.34 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 8.08 | 30215 | 會議費 | 2.39 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 5.76 | 30217 | 公務接待費 | 0.86 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 312 | 對企業補助 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 12.83 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 4.03 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 2.10 | 30229 | 福利費 | 9.43 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 11.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.22 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 4.78 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經費合計 | 419.12 | 公用經費合計 | 67.39 | |||||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
公開09表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
說明:本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
公開10表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
說明:本部門沒有國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排的支出,故本表無數據。
公開11表 | ||
部門:麗水市婦女聯合會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 預算數 | 決算數 |
“三公”經費支出合計 | 0.86 | 0.86 |
1.因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費小計 | 0.00 | 0.00 |
(1)公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 |
(2)公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 |
3.公務接待費 | 0.86 | 0.86 |
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。因公出國(境)費用不含教學科研人員學術交流。 |
2023年度收入總計971.81萬元,支出總計971.81萬元,與2022年度相比,各增加86.63萬元,增長9.79%,主要原因是:因新增人員和項目增加,人員經費和項目經費相應增加。
本年收入合計971.81萬元;包括財政撥款收入971.81萬元(其中,一般公共預算971.81萬元,政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬部門上繳收入0.00萬元,占收入合計0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計0.00%。
本年支出合計971.81萬元,其中基本支出486.51萬元,占50.06%;項目支出485.30萬元,占49.94%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬部門補助支出0.00萬元,占0.00%。
2023年度財政撥款收入總計971.81萬元,支出總計971.81萬元,與2022年相比,各增加86.67萬元,增長9.79%。主要原因是因新增人員和項目增加,人員經費、項目經費收入和支出相應增加。財政撥款支出年初預算數934.40萬元,完成年初預算的104.00%,主要原因是增加了詩路文化帶建設資金和文明城市創建鞏固經費等項目經費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款支出971.81萬元,占本年支出合計的100.00%。與2022年相比,一般公共預算財政撥款支出增加86.67萬元,增長9.79%。主要原因是:新增人員和工作任務增加,人員經費和項目經費相應增加。
2023年度一般公共預算財政撥款支出971.81萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)632.83萬元,占65.12%;科學技術支出(類)27.00萬元,占2.78%;文化旅游體育與傳媒支出(類)58.05萬元,占5.97%;社會保障和就業支出(類)233.25萬元,占24.00%;衛生健康支出(類)20.69萬元,占2.13%。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為934.40萬元,支出決算為971.81萬元,完成年初預算的104.00%,主要原因是:增加了詩路文化帶建設資金和文明城市創建鞏固經費等項目預算經費支出。其中:
一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)年初預算數為381.52萬元,支出決算數為417.14萬元,完成年初預算的109.34%,決算數大于預算數的主要原因是2023年新增人員2人,退休人員1人,相比人員經費支出增加。
一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數為100.00萬元,支出決算數為99.57萬元,完成年初預算的99.57%,決算數與預算數基本持平,主要原因是嚴格按照預算執行。
一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)年初預算數為124.50萬元,支出決算數為116.12萬元,完成年初預算的93.27%,決算數小于預算數的主要原因是強化項目預算,壓縮經費支出,提升預算經費使用績效。
科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)年初預算數為59.00萬元,支出決算數為27.00萬元,完成年初預算的45.76%,決算數小于預算數的主要原因是因工作任務調整,年中預算數減少了32萬元。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算數為30.73萬元,支出決算數為30.73萬元,完成年初預算的99.99%,決算數與預算數基本持平,主要原因是嚴格按照預算執行。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算數為15.36萬元,支出決算數為15.36萬元,完成年初預算的100.02%,決算數與預算數基本持平,主要原因是嚴格按照預算執行。
社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算數為202.60萬元,支出決算數為187.16萬元,完成年初預算的92.38%,決算數小于預算數的主要原因是因工作任務調整年中來料加工經費預算減少15萬元。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算數為20.69萬元,支出決算數為20.69萬元,完成年初預算的99.98%,決算數與預算數持平,主要原因是嚴格按照預算執行。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為43.05萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中新增詩路文化帶建設項目支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)年初預算數為0.00萬元,支出決算數為15.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中新增文明城市創建鞏固項目支出。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出486.51萬元,其中:
人員經費419.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業部門基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費67.39萬元,主要包括:辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.86萬元,支出決算為0.86萬元,完成全年預算的100.00%,2023年度“三公”經費支出決算數等于全年預算數的主要原因是年初預算準確,在預算指標內加強公務接待管理,合理合規安排公務接待標準。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2022年度相比,增加0.00萬元,主要原因是無變化;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2022年度相比,增加0.00萬元,主要原因是無變化 ;公務接待費支出決算為0.86萬元,占100.00%,與2022年度相比,增加0.38萬元,增長80.97%,主要原因是疫情結束后,公務活動相應增加。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于全年預算數的主要原因是無預算安排。。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0.00個;累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數等于全年預算數的主要原因是無預算安排。
公務用車購置全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費用)。決算數等于全年預算數的主要原因是無預算安排。主要用于經批準購置的0輛公務用車;
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數等于全年預算數的主要原因是無預算安排。截至2023年12月31日,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
(3)公務接待費全年預算數為0.86萬元,支出決算為0.86萬元,完成全年預算的100.00%。國內公務接待15批次,累計74人次。主要用于接待麗水市婦女聯合會公務活動等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是年初預算準確,在預算指標內加強公務接待管理,合理合規安排公務接待標準。其中:
外事接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。
其他國內公務接待支出0.86萬元,主要用于麗水市婦女聯合會公務活動接待15批次,累計74人次。
2023年度機關運行經費年初預算數為68.37萬元,支出決算為67.39萬元,完成年初預算的98.57%,決算數小于預算數的主要原因合理工作安排、提升經費使用效益、壓縮不必要費用支出;比2022年度下降1.82萬元,下降2.63%,主要原因是進一步提升經費使用效益、壓縮不必要費用支出。
2023年度政府采購支出總額52.83萬元,其中:政府采購貨物支出1.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出51.67萬元。授予中小企業合同金額51.67萬元,占政府采購支出總額的97.81%。其中,授予小微企業合同金額51.67萬元,占授予中小企業合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
截至2023年12月31日,麗水市婦聯本級及
所屬各部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,麗水市婦聯組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目8個,共涉及資金485.302975萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
本年無政府性基金預算項目。
本年無國有資本經營預算項目。
組織對“來料加工”“人才服務”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出210萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,一是項目預算規范,符合財政經費管理要求;二是項目投入和產出效果明顯,產生社會效益明顯;三是為廣大優秀青年人才搭建婚戀平臺,助力廣大青年人才與麗水實現“雙向奔赴”;四是多措并舉推動來料加工高質量發展,開展工坊+直播、+電商、+數字化管理,“以數添翼”推動產業發展。開展“巾幗共富工坊”商洽活動,組織經紀人參加義博會、廣交會,達成意向訂單2300多萬元,幫助百余名經紀人與義烏等地的30家商會協會搭建對接合作平臺。開展百坊數字化、平車技能等培訓191場次6900多人次,技能大賽240余場,創成市級“巾幗共富工坊”80家,縣級400家,在鄉村振興重點幫促村發放來料加工費3.8億元。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結果
麗水市婦聯隨決算公開2023年度本部門項目支出績效自評結果(詳見附件)。其中,人才服務項目和來料加工項目績效自評具體情況如下:
人才服務項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為27萬元,執行數為27萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是聚焦人才招引后半篇文章,立足人才婚戀交友需求,舉辦5場優秀青年人才聯誼活動,為優秀青年人才搭建婚戀交友平臺,助力廣大人才與麗水實現“雙向奔赴”。二是開展“了不起的她力量”巾幗科技服務項目,圍繞半導體、健康醫藥、精密制造五大主導產業企業,開展技術幫扶和健康關愛服務8場次,為科技創新、產業轉型和經濟發展賦能。“了不起的她力量”巾幗科技服務項目入選全省女性社會組織服務婦女兒童和家庭特色項目。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。
來料加工項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為185萬元,執行數為184.56萬元,完成預算的99.76%。項目績效目標完成情況:一是開展工坊+直播、+電商、+數字化管理,“以數添翼”推動產業發展。二是開展“巾幗共富工坊”商洽活動,組織經紀人參加義博會、廣交會,達成意向訂單2300多萬元,幫助百余名經紀人與義烏等地的30家商會協會搭建對接合作平臺。三是開展百坊數字化、平車技能等培訓191場次6900多人次,技能大賽240余場,創成市級“巾幗共富工坊”80家,縣級400家,在鄉村振興重點幫促村發放來料加工費3.8億元。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。
3.財政評價項目績效評價結果
無。
4.部門評價項目績效評價結果
一是項目符符合市婦聯任務要求各項政策依據;二是預算制定科學及執行規范;三是項目產出指標清晰;四是項目成效明顯,效益指標達到預期目標;五是項目整體支出符合財政要求。
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業收入:指事業部門開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入:指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入:指事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。
5.附屬部門上繳收入:指事業部門附屬獨立核算部門按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入:指預算部門在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業部門按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。
8.年初結轉和結余:指預算部門以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余:指部門按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出:指預算部門為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出:指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出:填列事業部門按照財政部門和主管部門的規定上繳上級部門的支出。
13.經營支出:指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬部門補助支出:填列事業部門用財政補助收入之外的收入對附屬部門補助發生的支出。
15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
16.機關運行經費:指為保障行政部門(含參照公務員法管理的事業部門)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.一般公共服務支出(類)-群眾團體事務(款)-行政運行(項):指用于行政運行支出。
18.一般公共服務支出(類)-群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指用于一般行政管理事務支出。
19.一般公共服務支出(類)-群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指用于其他群眾團體事務支出。
20.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):指用于其他科學技術支出。
21.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。指用于其他文化和旅游方面支出。
22.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)。指用于宣傳文化發展方面支出。
23.社會保障和就業支出(類)-行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指用于行政單位離退休支出。
24.社會保障和就業支出(類)-行政事業單位養老支出(款)-機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
25.社會保障和就業支出(類)-行政事業單位養老支出(款)-機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于機關事業單位職業年金繳費支出。
26.社會保障和就業支出(類)-其他社會保障和就業支出(款)-其他社會保障和就業支出(項):指用于其他社會保障和就業支出。
27.衛生健康支出(類)-行政事業單位醫療(款)-行政單位醫療(項):指用于行政單位醫療支出。
2023年項目支出績效自評結果
序號 | 預算部門(單位) | 項目名稱 | 自評結論 |
1 | 麗水市婦聯 | 來料加工經費 | 優 |
2 | 麗水市婦聯 | 婦聯工作經費 | 優 |
3 | 麗水市婦聯 | 家庭建設經費 | 優 |
4 | 麗水市婦聯 | 婦女兒童綜合服務驛站 | 優 |
5 | 麗水市婦聯 | 人才服務經費 | 優 |
6 | 麗水市婦聯 | 2023年省婦女兒童發展專項經費 | 良 |
7 | 麗水市婦聯 | 市本級詩路文化帶建設經費 | 良 |
8 | 麗水市婦聯 | 文明城市創建經費 | 優 |