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麗水市關心下一代工作委員會(匯總)2023年度部門決算
發布時間:2024-09-02 14:58瀏覽次數: 信息來源: 麗水市關心下一代工作委員會

目錄

一、概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、2023年度部門決算公開表

2023年度收入支出決算總表

2023年度收入決算表(分單位)

2023年度收入決算表(分科目)

2023年度支出決算表(分單位)

2023年度支出決算表(分科目)

2023年度財政撥款收入支出決算總表

2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表

三、2023年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(十)機關運行經費支出說明

(十一)政府采購支出說明

(十二)國有資產占有使用情況說明

(十三)預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

(一)部門職責

麗水市關心下一代工作委員會(以下簡稱市關工委)是市委領導下,以老干部、老戰士、老專家、老教師、老模范等五老為主體組成的全市性人民團體。市關工委貫徹落實黨中央和省委、市委關于關心下一代工作的方針政策和決策部署,在履職過程中堅持黨的集中統一領導,自覺服從黨中央和省委、市委工作大局,組織五老發揮優勢,創新工作載體,增強政治性、先進性、群眾性,去除機關化、行政化、貴族化、娛樂化。市關工委機關與市委老干部局合署辦公,主要職責:    1.組織動員五老參加關心下一代工作,充分發揮五老政治、經驗和威望優勢,關心、教育、培養青少年健康成長。    2.加強青少年思想道德建設,開展理想信念、黨史國史、法治宣傳等主題活動,強化教育引導和實踐養成,引導青少年樹立和踐行社會主義核心價值觀。    3.關愛幫扶困難青少年如何,配合相關部門做好家庭經濟困難青少年、農村留守兒童、困境兒童、病殘兒童等群體的公益助學和關愛服務工作。發揮市級基金會引領示范作用。    4.開展青少年法治關愛教育和青少年科技幫扶。維護青少年合法權益,參與研究制定有關青少年發展的政策規劃并推動實施。    5.參與社會治理創新,配合相關部門組織五老開展網上輿論引導、未成年人的網絡保護等工作,優化青少年成長的社會文化環境。    6.推進關心下一代教育基地建設,發揮好基地的教育服務功能,配合構建德智體美勞全面培養的教育體系。    7.指導全市關工委系統業務工作。    8.承擔市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,麗水市關心下一代工作委員會(匯總)部門決算包括:市本級決算,無二級單位預算。

納入麗水市關心下一代工作委員會(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:無。

二、2023年度部門決算公開表

2023年度收入支出決算總表

公開01表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

收     入

支     出

項   目

行次

金額

項   目

行次

金額

欄   次


1

欄   次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

185.91

一、一般公共服務支出

32

157.19

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

0.00

三、國防支出

34

0.00

四、上級補助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事業收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、經營收入

6

0.00

六、科學技術支出

37

7.00

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社會保障和就業支出

39

13.25


9


九、衛生健康支出

40

8.47


10


十、節能環保支出

41

0.00


11


十一、城鄉社區支出

42

0.00


12


十二、農林水支出

43

0.00


13


十三、交通運輸支出

44

0.00


14


十四、資源勘探工業信息等支出

45

0.00


15


十五、商業服務業等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地區支出

48

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

51

0.00


21


二十一、國有資本經營預算支出

52

0.00


22


二十二、災害防治及應急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、債務還本支出

55

0.00


25


二十五、債務付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

0.00

本年收入合計

27

185.91

本年支出合計

58

185.91

使用非財政撥款結余

28

0.00

結余分配

59

0.00

年初結轉和結余

29

0.00

年末結轉和結余

60

0.00


30



61


總   計

31

185.91

總   計

62

185.91

注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況,本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

2023年度收入決算表(分單位)

公開02表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

單位名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

185.91

185.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

麗水市關心下一代工作委員會

185.91

185.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各項收入情況。

2023年度收入決算表(分科目)

公開03表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

項   目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

185.91

185.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

157.19

157.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

112.69

112.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

112.69

112.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

44.50

44.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群眾團體事務支出

44.50

44.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學技術支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

13.25

13.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位養老支出

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.37

8.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

4.19

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社會保障和就業支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各項收入情況。

2023年度支出決算表(分單位)

公開04表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

單位名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

185.91

134.41

51.50

0.00

0.00

0.00

麗水市關心下一代工作委員會

185.91

134.41

51.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各項支出情況。

2023年度支出決算表(分科目)

公開05表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

項   目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄   次

1

2

3

4

5

6

合計

185.91

134.41

51.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

157.19

112.69

44.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

112.69

112.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

112.69

112.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

44.50

0.00

44.50

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群眾團體事務支出

44.50

0.00

44.50

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學技術支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

13.25

13.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位養老支出

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.37

8.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

4.19

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社會保障和就業支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各項支出情況。

2023年度財政撥款收入支出決算總表

公開06表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

收     入

支     出

項   目

行次

金額

項   目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄   次


1

欄   次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

185.91

一、一般公共服務支出

33

157.19

157.19

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款

3

0.00

三、國防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

38

7.00

7.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游體育與傳媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

40

13.25

13.25

0.00

0.00


9


九、衛生健康支出

41

8.47

8.47

0.00

0.00


10


十、節能環保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探工業信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、國有資本經營預算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、災害防治及應急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、債務還本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、債務付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

27

185.91

本年支出合計

59

185.91

185.91

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

28

0.00

年末財政撥款結轉和結余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

29

0.00


61





二、政府性基金預算財政撥款

30

0.00


62





三、國有資本經營預算財政撥款

31

0.00


63





總   計

32

185.91

總   計

64

185.91

185.91

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

公開07表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

項   目

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

185.91

134.41

51.50

201

一般公共服務支出

157.19

112.69

44.50

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

112.69

112.69

0.00

2010301

行政運行

112.69

112.69

0.00

20129

群眾團體事務

44.50

0.00

44.50

2012999

其他群眾團體事務支出

44.50

0.00

44.50

206

科學技術支出

7.00

0.00

7.00

20699

其他科學技術支出

7.00

0.00

7.00

2069999

其他科學技術支出

7.00

0.00

7.00

208

社會保障和就業支出

13.25

13.25

0.00

20805

行政事業單位養老支出

12.56

12.56

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.37

8.37

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

4.19

4.19

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

0.69

0.69

0.00

2089999

其他社會保障和就業支出

0.69

0.69

0.00

210

衛生健康支出

8.47

8.47

0.00

21011

行政事業單位醫療

8.47

8.47

0.00

2101101

行政單位醫療

8.47

8.47

0.00

注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開08表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目代碼

科目名稱

決算數

科目代碼

科目名稱

決算數

科目代碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

104.77

302

商品和服務支出

21.69

30703

國內債務發行費用

0.00

30101

基本工資

13.43

30201

辦公費

2.22

30704

國外債務發行費用

0.00

30102

津貼補貼

14.75

30202

印刷費

0.00

310

資本性支出

0.00

30103

獎金

29.11

30203

咨詢費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

9.90

30206

電費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30109

職業年金繳費

5.02

30207

郵電費

1.12

31006

大型修繕

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

3.37

30208

取暖費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

7.85

30209

物業管理費

0.36

31008

物資儲備

0.00

30112

其他社會保障繳費

0.71

30211

差旅費

4.65

31009

土地補償

0.00

30113

住房公積金

10.26

30212

因公出國(境)費用

0.00

31010

安置補助

0.00

30114

醫療費

0.11

30213

維修(護)費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30199

其他工資福利支出

10.27

30214

租賃費

0.00

31012

拆遷補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

7.94

30215

會議費

0.68

31013

公務用車購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30302

退休費

7.68

30217

公務接待費

1.17

31021

文物和陳列品購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.86

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

1.75

31204

費用補貼

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

4.60

31205

利息補貼

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

31299

其他對企業補助

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

2.92

399

其他支出

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助

0.26

30240

稅金及附加費用

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00




30299

其他商品和服務支出

1.37

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00




307

債務利息及費用支出

0.00

39909

經常性贈與

0.00




30701

國內債務付息

0.00

39910

資本性贈與

0.00




30702

國外債務付息

0.00

39999

其他支出

0.00










人員經費合計

112.71

公用經費合計

21.69

注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開09表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

項   目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄   次

1

2

3

4

5

6

合計















注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明:本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開10表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

項   目

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄   次

1

2

3

合計









注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

說明:本部門沒有國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排的支出,故本表無數據。

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表

公開11表

部門:麗水市關心下一代工作委員會(匯總)


金額單位:萬元

項   目

預算數

決算數

“三公”經費支出合計

1.17

1.17

1.因公出國(境)費用

0.00

0.00

2.公務用車購置及運行維護費小計

0.00

0.00

(1)公務用車購置費

0.00

0.00

(2)公務用車運行維護費

0.00

0.00

3.公務接待費

1.17

1.17

注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。因公出國(境)費用不含教學科研人員學術交流。

三、2023年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計185.91萬元,支出總計185.91萬元,與2022年度相比,各減少0.31萬元,下降0.17%,主要原因是:執行厲行節約經費支出政策。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計185.91萬元;包括財政撥款收入185.91萬元(其中,一般公共預算185.91萬元,政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬部門上繳收入0.00萬元,占收入合計0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計0.00%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計185.91萬元,其中基本支出134.41萬元,占72.30%;項目支出51.50萬元,占27.70%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬部門補助支出0.00萬元,占0.00%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計185.91萬元,支出總計185.91萬元,與2022年相比,各減少0.31萬元,下降0.17%。主要原因是執行厲行節約經費支出政策。財政撥款支出年初預算數194.46萬元,完成年初預算的95.60%,主要原因是新進人員晚,人員經費調整減少。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出185.91萬元,占本年支出合計的100.00%。與2022年相比,一般公共預算財政撥款支出減少0.31萬元,下降0.17%。主要原因是:執行厲行節約經費支出政策。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出185.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)157.19萬元,占84.55%;科學技術支出(類)7.00萬元,占3.77%;社會保障和就業支出(類)13.25萬元,占7.13%;衛生健康支出(類)8.47萬元,占4.56%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為194.46萬元,支出決算為185.91萬元,完成年初預算的95.60%,主要原因是:人員經費調整減少。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算數為120.77萬元,支出決算數為112.69萬元,完成年初預算的93.31%,決算數小于預算數的主要是原因人員經費調整減少。

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)年初預算數為44.50萬元,支出決算數為44.50萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)年初預算數為7.00萬元,支出決算數為7.00萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算數為8.37萬元,支出決算數為8.37萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算數為4.19萬元,支出決算數為4.19萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算數為0.69萬元,支出決算數為0.69萬元,完成年初預算的99.62%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照實際執行。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算數為8.94萬元,支出決算數為8.47萬元,完成年初預算的94.73%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制,按照實際執行。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出134.41萬元,其中:

人員經費112.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業部門基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費21.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.17萬元,支出決算為1.17萬元,完成全年預算的100.00%,2023年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2022年度相比,增加0.00萬元,主要原因是本部門未安排因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2022年度相比,增加0.00萬元,主要原因是公車改革,本部門未安排公務用車購置及運行維護經費 ;公務接待費支出決算為1.17萬元,占100.00%,與2022年度相比,增加0.28萬元,增長32.03%,主要原因是省、市、縣(市區)工作人員來麗交流,社會愛心人士來麗人員增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于全年預算數的主要原因是未安排因公出國(境)。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0.00個;累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數等于全年預算數的主要原因是本部門未安排公務用車購置及運行維護經費。

公務用車購置全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費用)。決算數等于全年預算數的主要原因是公車改革,本單位無相關安排。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數等于全年預算數的主要原因是無相關安排。截至2023年12月31日,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費全年預算數為1.17萬元,支出決算為1.17萬元,完成全年預算的100.00%。國內公務接待16批次,累計105人次。主要用于接待省、市、縣(市、區)工作人員來麗開展工作、調研交流,社會愛心人士、媒體走訪貧困學生等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。其中:

外事接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。

其他國內公務接待支出1.17萬元,主要用于省、市、縣工作人員來麗開展工作、調研交流,社會愛心人士、媒體走訪貧困學生等。接待16批次,累計105人次。

(十)機關運行經費支出說明

2023年度機關運行經費年初預算數為21.73萬元,支出決算為21.69萬元,完成年初預算的99.82%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,按照實際執行;比2022年度下降1.38萬元,下降5.96%,主要原因是厲行節約,按照實際執行。 

(十一)政府采購支出說明

2023年度政府采購支出總額3.42萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.42萬元。授予中小企業合同金額3.42萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業合同金額3.42萬元,占授予中小企業合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

(十二)國有資產占有使用情況說明

截至2023年12月31日,市關工委本級及所屬各部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。 

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,市關工委組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目4個,共涉及資金51.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

本年無政府性基金預算項目。

本年無國有資本經營預算項目。

組織對“青少年教育”、“助學基金”、“人才服務(人才發展)”、““五老”工作及服務經費”等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出51.5萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,均能根據年初制定的績效目標及時完成任務,全市各級關工委和廣大“五老”圍繞中心、服務大局、奮斗實干、挺進爭先,鑄魂育人取得新成效、品牌活動實現新突破、關愛服務邁上新臺階、自身建設有了新進展、各項工作取得新成效。有力地推動了我市關工委工作高質量發展,譜寫了關心下一代工作麗水新篇章。

組織對本部門開展整體支出績效評價,從評價情況來看,本部門整體目標完成情況如下:一是堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,引導廣大青少年堅定理念信念、鑄牢思想根基;二是大力實施“紅船領航”工程,引導青少年賡續紅色基因、弘揚優良傳統、汲取精神力量;三是始終把助學助困作為關工委系統為廣大青少年辦實事、做好事、解難事的重要抓手,持續擦亮“浙麗關愛”愛心工作品牌;四是全市關工委系統首次將青少年心理健康教育作為一項重要工作進行謀劃,扎實開展和大力推進此項工作,得到省關工委主任徐宏俊和市委副書記張赟的批示肯定;五是以創建市、縣兩級關心下一代工作品牌為抓手,推動全市關工委工作高質量發展;六是以貫徹落實中辦、國辦《關于加強新時代關心下一代工作委員會工作的意見》和浙江省《實施意見》為契機,不斷加強自身建設,努力提升關工委工作的規范化和專業化,強化服務青少年的能力水平。

本年無下屬部門整體支出績效評價。

2. 部門決算中項目績效自評結果

麗水市關工委隨決算公開2023年度本部門項目支出績效自評結果(詳見附件)。其中,助學基金項目和青少年教育項目績效自評具體情況如下:

助學基金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:2023年,全市關工委系統共籌集助學資金和愛心物資1555.2萬元,較上年增長50%左右,受助學生8000多人。一是確?!盎颈P”。一年來關工委通過上門走訪、溝通交流、征求意見等方式主動對接市外基金會、新聞媒體、愛心人士,爭取他們持續鞏固和加大對麗水山區貧困學生的幫扶力度。錢江晚報“中天·錢報”助學、都市快報“陽光助學”行動、南湖晚報“嘉禾綠蔭”行動等2023年繼續結對我市224名貧困大學新生。杭州吳永昌愛心團隊在我市持續助學12年,2023年發動101位愛心人士資助我市58所學校634位貧困學生,助學金額80.11萬元。二是開辟“新通道”。聯合市新聞傳媒中心,創設“處州青荷”行動,通過媒體的力量擴大我市助學工作的影響力和品牌力。在《麗水日報》上推出10個版面21位家庭貧困大學新生的勵志故事,整個活動共為32位貧困大學新生籌集愛心結對資金50.2萬元。爭取省婦女兒童基金會在麗水首啟“圓夢助學·雙百行動”,并結對資助我市貧困大學新生57人。聯合多家單位發起“浙麗關愛、情暖新和”和“我為新疆孩子織圍巾”活動,并于5月份赴新疆新和縣開展助學活動,送去助學資金和愛心物資共計價值78萬元。開展“溫暖來敲門”活動,與省婦兒基金會、市婦聯等單位向家庭困難青少年發放牛奶等愛心物資,共計價值50余萬元。三是打響“文化牌”。針對特殊群體青少年精神文化產品供給相對不足的實際情況,2023年我們聯合團市委、麗水大劇院開展“浙麗關愛·藝海生輝”活動,探索向麗水新居民子女,困境兒童、留守兒童贈送文藝節目,提供精美的文化食糧。先后免費向麗水10所中小學發放麗水大劇院藝術節目門票6場次共3000張,受到了學校、學生、家長的歡迎和肯定。市關心下一代助學基金會與市老干部志愿者協會聯合在大港頭學校、云和赤石學校等開展“書香進校園”活動,通過捐贈書籍、每月舉辦讀書節等活動,培養學生愛閱讀的良好習慣。發現的問題及原因:麗水市范圍內參與市關工委愛心助學的社會愛心人士(企業)數量和愛心資金數額,相比較麗水市外而言,差距較大。下一步改進措施:動員更多麗水本地愛心企業(人士)參與到關工委助學活動中來。

青少年教育項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分93.33分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為7萬元,執行數為7萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是開展黨的二十大精神“四進”活動。組織“五老”宣講團進學校、進村社、進基地、進企業,向青少年開展黨的二十大精神、“習近平新時代中國特色社會主義思想”“浙西南革命精神”等宣講活動,讓黨的創新理論走進青少年、引領青少年,培養社會主義建設者和接班人。一年來,市、縣兩級關工委宣講團共開展各類宣講活動445場次,受教育青少年近14萬人次。開展習近平法治思想學習教育。以“關愛明天、普法先行”青少年法治宣傳教育活動為牽引,市關工委聯合市委政法委、市教育局等八家單位印發《麗水市第五屆“關愛明天、普法先行”青少年法治宣傳教育活動實施方案》。在全市中小學校深入開展普法宣傳、知識競賽、模擬法庭、青少年維權崗等活動。并在縉云縣舉辦了麗水市“關愛明天、普法先行”青少年法治宣傳教育啟動儀式,省關工委專職副主任朱小龍出席活動并講話,市委政法委、市教育局、團市委等部門分管領導出席,有力推動了全市青少年法治宣傳教育活動向縱深發展。開展凝心鑄魂“名師工作室”創建活動。為引導廣大青少年在具體實踐中深刻領會習近平文化思想的重大意義,培育文化自信。市關工委在全省首創性推行關心下一代“名師工作室”創建工作,按照有名師、有傳承、有場地、有隊伍、有活動的“五有”要求,在全市培育一批以弘揚、培育習近平文化思想、中華優秀傳統文化、地域特色文化為重點,以服務教育青少年為主要方向的名師工作室。通過“名師帶團隊,團隊育學生”的模式,引導廣大青少年自覺做習近平文化思想的堅定信仰者、自覺踐行者。一年來,全市首批創建成功并命名了9家名師工作室。二是開展“紅船向未來、奮進新時代”青少年教育實踐活動。先后組織開展了“青少年黨史學習月”“迎亞運·浙江少年云上拉歌會”、青少年暑期研學活動、大學生暑期社會實踐活動和走進關心下一代教育基地等活動,受教育青少年達4.6萬人次。此外,爭取省關工委支持,在景寧縣舉辦“追光計劃·開學第一課”啟動儀式,邀請了蛟龍號首位大洋深潛女科學家唐立梅等四位“追光大師”為孩子們送去了4堂妙趣橫生的大師課,在他們心靈深處種下了夢想的種子。開展“浙麗關愛青少年”公益宣講活動。由市關工委牽頭,聯合教育、團委、婦聯和市老科協實施“浙麗關愛青少年”百場萬人公益宣講活動三年(2023-2025)行動計劃。組建了一支由12名教育專家組成的“浙里關愛青少年宣講團”,被列入市委主題教育11支宣講團之一赴基層開展宣講活動。從9月份開始,共面向學生、教師和家長開展青少年心理健康、師德師風、勵志教育等內容的公益宣講40場次,受益青少年1.2萬余人次。開展“新時代好少年”學習宣傳活動。與市文明辦等部門聯合開展2023年度“麗水市新時代好少年”學習宣傳活動,選樹“麗水市新時代好少年”100名。通過網站、公眾號等平臺開展學習宣傳活動,在廣大青少年中營造了“樹典型、立標桿、學榜樣”的良好氛圍。市關工委從中擇優進行推薦,10人被省關工委授予2023年度“浙江省青少年英才·紅船好少年”,另有5人獲得提名獎。三是全市關工委系統首次將青少年心理健康教育作為一項重要工作進行謀劃,扎實開展和大力推進此項工作,得到省關工委主任徐宏俊和市委副書記張赟的批示肯定。四是開展調研和試點工作。市關工委先后赴浙師大心理學院、永康市未成年人心理健康指導中心等地考察學習,到市內中小學校和困境青少年家中進行調研座談,并在遂昌縣開展全市關工委系統青少年心理健康教育試點,落實試點工作經費和愛心物資,及時跟進指導試點工作。發現的問題及原因:對應青少年需求,服務不夠多樣化,水平有待提升。下一步改進措施:提高干部能力素質培養,聯合相關部門合力開展相關工作。

3.財政評價項目績效評價結果

無。

4.部門評價項目績效評價結果

單位2023年整體支出績效評價:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98.33分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數194.46萬元,執行數為185.91萬元,完成預算的95.60%,主要是新進人員未到位晚,人員經費支出調整減少。項目績效目標完成情況見附件。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入:指事業部門開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

5.附屬部門上繳收入:指事業部門附屬獨立核算部門按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算部門在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業部門按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。

8.年初結轉和結余:指預算部門以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指部門按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算部門為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業部門按照財政部門和主管部門的規定上繳上級部門的支出。

13.經營支出:指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬部門補助支出:填列事業部門用財政補助收入之外的收入對附屬部門補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政部門(含參照公務員法管理的事業部門)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。    18.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。    19. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。    20. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。    21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保障繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出    22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。    23.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。    24.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳納經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

五、附件

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